索 引 号: | 640424027/2025-00002 | 效力状态: | 有效 |
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发布机构: | 泾源县政务服务中心 | 成文日期: | 2025-05-12 |
责任部门: | 发布日期: | 2025-05-12 | |
发文字号: | |||
名 称: | 宁夏回族自治区泾源县政务服务中心2025年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县政务服务中心2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)负责政务大厅日常管理和运行;
(2)负责政务中心和大厅窗口工作人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核,统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况;
(3)负责调查处理超期办件和受理服务对象的投诉;
(4)负责固原市“12345”便民服务热线泾源分中心的建设和管理,做好热线投诉件的受理、转接、协调工作;
(5)负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局;
(6)贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、章规及方针、政策;
(6)负责制定政务服务工作年度计划和政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。
(7)负责指导各乡(镇)民生服务中心和县人民政府同意设立的分厅的业务工作。
(8)完成上级主管单位交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泾源县政务服务中心,属财政全额拨款的二级预算单位为参照公务员管理事业单位,现有编制4人,2024年年底实有人数18人,其中在职在编3人,政府长期聘用人员15人。
泾源县审批服务管理局2025年部门预算——预算表
一、部门收支预算总表
部门收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1570363.96 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1570363.96 | 其中:财政拨款支出 | |
自治区本级安排 | 1570363.96 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1570363.96 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1570363.96 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1570363.96 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1570363.96 | 本年支出合计 | 1570363.96 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1570363.96 | 支出总计 | 1570363.96 |
二、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1570363.96 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1570363.96 | (一)一般公共服务支出 | 1322565.82 | 1322565.82 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 107102.40 | 107102.40 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 44048.94 | 44048.94 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 96646.8 | 96646.8 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)预备费 | |||||
(二十五)其他支出 | |||||
(二十六)转移性支出 | |||||
(二十七)债务还本支出 | |||||
(二十八)债务付息支出 | |||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||
本年收入小计 | 1570363.96 | 本年支出小计 | 1570363.96 | 1570363.96 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 1570363.96 | 支 出 总 计 | 1570363.96 | 1570363.96 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 780063.96 | 719703.96 | 60360 | |
301 | 一、工资福利支出 | 682253.32 | 682253.32 | |
30101 | 基本工资 | 156720 | 156720 | |
30102 | 津贴补贴 | 328021.38 | 328021.38 | |
30103 | 奖金 | 13060 | 13060 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59468.8 | 59468.8 | |
30109 | 职业年金缴费 | 29633.6 | 29633.6 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33337.8 | 33337.8 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9260.5 | 9260.5 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 740.84 | 740.84 | |
30113 | 住房公积金 | 52010.4 | 52010.4 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 60360 | 60360 | |
3 | 办公费 | 12000 | 12000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 8000 | 8000 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4000 | 4000 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 36360 | 36360 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 37450.64 | 37450.64 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 37450.64 | 37450.64 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、财政拨款支出汇总表
财政拨款支出汇总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 | ||||
本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
合计 | 本级财力安排支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 1570363.96 | 1570363.96 | 1570363.96 | 2455769.76 | 719703.96 | ||
102002 | 泾源县政务服务中心 | 1570363.96 | 1570363.96 | 1570363.96 | 2455769.76 | 719703.96 | |
2010301 | 行政运行 | 532265.82 | 532265.82 | 532265.82 | 532265.82 | 532265.82 | |
2010302 | 一般行政事务管理 | 790300 | 790300 | 790300 | 790300 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59468.8 | 59468.8 | 59468.8 | 59468.8 | 59468.8 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29633.6 | 29633.6 | 29633.6 | 29633.6 | 29633.6 | |
2101101 | 事业单位医疗 | 33337.8 | 33337.8 | 33337.8 | 33337.8 | 33337.8 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10711.14 | 10711.14 | 10711.14 | 10711.14 | 10711.14 | |
2210201 | 住房公积金 | 52010.4 | 52010.4 | 52010.4 | 52010.4 | 52010.4 | |
2210203 | 购房补贴 | 44636.4 | 44636.4 | 44636.4 | 44636.4 | 44636.4 |
五、一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表
六、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
一般公共预算财政拨款项目支出明细表 | ||||
单位:元 | ||||
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | |
小计 | 本级财力安排 | |||
合计 | 790300 | 790300 | 790300 | |
102002 | 泾源县政务服务中心 | 790300 | 790300 | 790300 |
640424233000000005049 | 政务大厅窗口工作人员工资 | 690300 | 690300 | 690300 |
640424233000000005103 | 政务中心综合业务资金 | 100000 | 100000 | 100000 |
七、政府性基金预算财政拨款支出总表
政府性基金预算财政拨款支出总表 | |||||
单位:元 | |||||
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | ||
小计 | 本级财力安排 | 中央转移支付 | |||
八、三公经费预算表
三公经费预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 公务用车购置及运行费 | |||||
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 合计 | 其中: | 公车运行维护费 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | |||
合计 | |||||||
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县政务服务中心2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于政务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县政务服务中心2025年预算总指标为1570363.96元,其中:基本支出预算指标为780063.96元,包括:人员类支出719703.96元,运转(公用)类支出60360元。项目支出预算指标为790300元。其中:政府采购支出预算指标为0元。
按政府收支分类功能科目分类:一般公共服务支出1322565.82元、社会保障和就业支出107102.4元、卫生健康支出44048.94元、住房保障支出96646.8元。
二、关于政务服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县政务服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出1570363.96元。
1、基本支出780063.96元,主要包括:
(1)泾源县政务服务中心基本支出共计780063.96元,其中:工资福利支出156720元;津贴补贴及奖金341081.38元;社保缴费184451.94元;基本运转支出60360元;对个人和家庭的补助37450.64元。
(二)项目支出情况说明
项目支出790300元,主要包括:政务大厅窗口工作人员工资690300元。政务中心综合业务资金100000元。
三、关于泾源县政务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县政务服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县政务服务中心2025年收支预算情况的总体说明
泾源县政务服务中心2025年收入总预算1570363.96元,支出总预算1570363.96元。
收入预算包括:财政拨款1570363.96元,占100%;
支出预算包括:基本支出780063.96元,占49.67%;项目支出790300元,占50.33%。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,泾源县政务服务中心机关运行经费财政拨款预算24000万元,比2024年机关运行经费财政拨款预算增加16500,增长220%。主要原因是今年个人经费每人为6000元。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县政务服务中心没有安排政府采购。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,泾源县政务服务中心无国有资产占用情况。
(四)预算绩效情况
2025年泾源县政务服务中心工作绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
无。
泾源县政务服务中心2025年部门预算——名词解释
无。
附件:
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