索 引 号:640424027/2025-00002 效力状态:有效
发布机构:泾源县政务服务中心 成文日期:2025-05-12
责任部门: 发布日期:2025-05-12
发文字号:
名 称:宁夏回族自治区泾源县政务服务中心2025年部门预算

宁夏回族自治区泾源县政务服务中心2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

九、政府采购预算支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县政务服务中心2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1)负责政务大厅日常管理和运行;

2)负责政务中心和大厅窗口工作人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核,统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况;

3)负责调查处理超期办件和受理服务对象的投诉;

4)负责固原市“12345”便民服务热线泾源分中心的建设和管理,做好热线投诉件的受理、转接、协调工作;

5)负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局;

6)贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、章规及方针、政策;

6)负责制定政务服务工作年度计划和政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。

7)负责指导各乡(镇)民生服务中心和县人民政府同意设立的分厅的业务工作。

8)完成上级主管单位交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾源县政务服务中心,属财政全额拨款的级预算单位为参照公务员管理事业单位,现有编制4人,2024年年底实有人数18人,其中在职在编3人,政府长期聘用人员15人。

泾源县审批服务管理局2025年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1570363.96

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

1570363.96

其中:财政拨款支出


自治区本级安排

1570363.96

一般公共预算财政拨款支出


上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


自治区本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

1570363.96

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

1570363.96

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

1570363.96

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


(1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


(2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1570363.96

本年支出合计

1570363.96





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:本级横向转拨财政款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1570363.96

支出总计

1570363.96

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位:元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

1570363.96

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

1570363.96

(一)一般公共服务支出

1322565.82

1322565.82


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

107102.40

107102.40




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

44048.94

44048.94




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探工业信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地区支出






(十九)自然资源海洋气象等支出






(二十)住房保障支出

96646.8

96646.8




(二十一)粮油物资储备支出






(二十二)国有资本经营预算支出






(二十三)灾害防治及应急管理支出






(二十四)预备费






(二十五)其他支出






(二十六)转移性支出






(二十七)债务还本支出






(二十八)债务付息支出






(二十九)债务发行费用支出




本年收入小计

1570363.96

本年支出小计

1570363.96

1570363.96


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收 入 总 计

1570363.96

支 出 总 计

1570363.96

1570363.96


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

780063.96

719703.96

60360

301

一、工资福利支出

682253.32

682253.32


30101

基本工资

156720

156720


30102

津贴补贴

328021.38

328021.38


30103

奖金

13060

13060


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59468.8

59468.8


30109

职业年金缴费

29633.6

29633.6


30110

职工基本医疗保险缴费

33337.8

33337.8


30111

公务员医疗补助缴费

9260.5

9260.5


30112

其他社会保障缴费

740.84

740.84


30113

住房公积金

52010.4

52010.4


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

60360


60360

3 0201

办公费

12000


12000

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

8000


8000

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4000


4000

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




3 0229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

36360


36360

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

37450.64

37450.64


30301

离休费




30302

退休费

37450.64

37450.64


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




307

四、债务利息及费用支出




30701

国内债务付息




30702

国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、财政拨款支出汇总表

财政拨款支出汇总表

单位:元

编码

单位名称

预算安排支出总额

本年安排支出

本年安排支出总计

一般公共预算财政拨款

合计

本级财力安排支出

小计

基本支出

项目支出


合计

1570363.96

1570363.96

1570363.96

2455769.76

719703.96


102002

泾源县政务服务中心

1570363.96

1570363.96

1570363.96

2455769.76

719703.96


2010301

行政运行

532265.82

532265.82

532265.82

532265.82

532265.82


2010302

一般行政事务管理

790300

790300

790300



790300

2080501

行政单位离退休

18000

18000

18000

18000

18000


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59468.8

59468.8

59468.8

59468.8

59468.8


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29633.6

29633.6

29633.6

29633.6

29633.6


2101101

事业单位医疗

33337.8

33337.8

33337.8

33337.8

33337.8


2101103

公务员医疗补助

10711.14

10711.14

10711.14

10711.14

10711.14


2210201

住房公积金

52010.4

52010.4

52010.4

52010.4

52010.4


2210203

购房补贴

44636.4

44636.4

44636.4

44636.4

44636.4


五、一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表

六、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

一般公共预算财政拨款项目支出明细表

单位:元

编码

单位/项目

项目支出预算合计

本年安排支出

小计

本级财力安排


合计

790300

790300

790300

102002

泾源县政务服务中心

790300

790300

790300

640424233000000005049

政务大厅窗口工作人员工资

690300

690300

690300

640424233000000005103

政务中心综合业务资金

100000

100000

100000

七、政府性基金预算财政拨款支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位:元

编码

单位/项目

项目支出预算合计

本年安排支出

小计

本级财力安排

中央转移支付













八、三公经费预算表

三公经费预算表

单位:元

支出功能分类科目

三公经费预算总额

公务用车购置及运行费

总计

一般公共预算财政拨款

合计

其中:

公车运行维护费

科目编码

科目名称

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款


合计























九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位:万元

科目编码

总计

货物

工程

服务

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




































































































泾源县政务服务中心2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于政务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县政务服务中心2025年预算总指标为1570363.96其中:基本支出预算指标为780063.96,包括:人员类支出719703.96,运转(公用)类支出60360。项目支出预算指标为790300。其中:政府采购支出预算指标为0

按政府收支分类功能科目分类:一般公共服务支出1322565.82元、社会保障和就业支107102.4元、卫生健康支出44048.94元、住房保障支出96646.8元。

二、关于政务服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县政务服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出1570363.96

1基本支出780063.96元,主要包括:

1)泾源县政务服务中心基本支出共计780063.96元,其中:工资福利支出156720元;津贴补贴及奖金341081.38元;社保缴费184451.94元;基本运转支出60360元;对个人和家庭的补助37450.64元。

(二)项目支出情况说明

项目支出790300元,主要包括:政务大厅窗口工作人员工资690300元。政务中心综合业务资金100000元。

三、关于泾源县政务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县政务服务中心2025无政府性基金预算财政拨款收支。

四、关于泾源县政务服务中心2025年收支预算情况的总体说明

泾源县政务服务中心2025年收入总预算1570363.96元,支出总预算1570363.96元。

收入预算包括:财政拨款1570363.96元,占100%

支出预算包括:基本支出780063.96元,占49.67%;项目支出790300元,占50.33%

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,泾源县政务服务中心机关运行经费财政拨款预算24000万元,比2024年机关运行经费财政拨款预算增加16500,增长220%。主要原因是今年个人经费每人为6000元。

(二)政府采购情况

2025年,泾源县政务服务中心没有安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231日,泾源县政务服务中心无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况

2025年泾源县政务服务中心工作绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

无。

泾源县政务服务中心2025年部门预算——名词解释

无。


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