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索引号
640424015/2021-00143
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2021-11-24
名称
宁夏回族自治区泾源香水镇中心卫生院2022年部门预算
宁夏回族自治区泾源香水镇中心卫生院2022年部门预算
日期:2021-11-24 来源:泾源县卫生健康局
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

香水镇中心卫生院属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益性事业单位,我单位设有专门的资产管理岗位,指派专人保管单位固定资产。统一社会信用代码126422254551705839,法定代表人李小卫。

泾源县香水镇中心卫生院执行《基层医疗卫生机构执行政府会计制度》。

香水镇中心卫生院位于泾源县龙潭街,服务半径约20公里左右,占地面积3330平方米,业务用房面积2600平方米,卫生院现有在编职工19人,其中大专以上学历18人,副主任医师1人,执业及执业助理医师8人,医士3人,执业护士3人,其他专业9人,开设住院病床20张;共辖18个行政村,居民20800人,标准化卫生室18所,卫生室从业乡村医生26人。

院内设全科、急诊科、中医科、内科、妇科、计划生育服务门诊,预防接种门诊及健康教育咨询科等科室,配备彩超、心电图、临床生化检验、CR等辅助诊断科室,是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层医疗卫生服务机构。

  

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,泾源县香水镇中心卫生院部门预算包括:泾源县香水镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2022年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县香水镇中心卫生院


香水镇中心卫生院2022年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

  465.50

一、本年支出

465.50

465.50


(一)一般公共预算财政拨款收入

465.50

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出




二、上年结转结余


(八)社会保障和就业支出

43.22

43.22


(一)一般公共预算财政拨款


(九)卫生健康支出

385.77

385.77


(二)政府性基金预算财政拨款


(十一)城乡社区支出






(十八)住房保障支出

36.51

36.51




二、年末结转结余






(一)一般公共预算财政拨款






(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

465.50

支出总计   465.50

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计


465.50

385.50

80.00



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


27.03

27.03




2080502

事业单位离退休


2.67

2.67




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


13.52

13.52




2100302

乡镇卫生院


363.12

285.12

78.00



2100408

  基本公共卫生服务


2.00


2.00



2101102

事业单位医疗


14.87

14.87




2101103

公务员医疗补助


5.78

5.78




2210201

住房公积金


21.90

21.90




2210203

住房补贴


14.61

14.61




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

385.50

385.50


301

一、工资福利支出

379.32

379.32


30101

基本工资

71.76

71.76


30102

津贴补贴

121.16

121.16


30103

奖金

59.40

59.40


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

42.24

42.24


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.03

27.03


30109

职业年金缴费

13.52

13.52


30110

职工基本医疗保险缴费

14.87

14.87


30111

公务员医疗补助缴费

5.07

5.07


30112

其他社会保障缴费

2.37

2.37


30113

住房公积金

21.90

21.90


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

6.18

6.18


30301

离休费




30302

退休费

5.92

5.92


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.26

0.26


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00







6.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

465.5

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

465.5

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

465.5

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

465.5

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

465.5

本年支出合计

465.5





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

465.5

支出总计

465.5

  

  

  

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

465.5

465.5

465.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































































  

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

465.5

0.00

465.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































































































香水镇中心卫生院2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于香水镇中心卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

香水镇中心卫生院2022年财政拨款收入预算465.5万元,其中:本年收入465.5万元,包括一般公共预算拨款    万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算0.00万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出43.22万元、卫生健康支出385.77万元、住房保障支出36.51万元。

二、关于香水镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

香水镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出385.5万元,其中:本年收入安排支出385.5万元,上年结转资金安排支出0.00万元。人员经费385.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

香水镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款项目支出80.00万元,其中:本年收入安排支80.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。主要用于商品和服务支出,主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、关于香水镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

香水镇中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费6.00万元,公务接待费    0.00万元。

四、关于香水镇中心卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:香水镇中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

香水镇中心卫生院2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。

人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

香水镇中心卫生院2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算0.00万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00 %。

五、关于香水镇中心卫生院2022年收支预算情况的总体说明

香水镇中心卫生院2022年收入总预算465.5万元,其中:本年收入465.5万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算0.00万元,其中:本年支出465.5万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入465.5万元,100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00 %。

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出352.27万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出   万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,****本级及所属等   个行政单位和等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2020年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

  ……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2022年,香水镇中心卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月16日,香水镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3225.20平方米,价值371.81万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值18.50万元;办公家具价值11.20万元;其他资产价值120.96万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2020年香水镇中心卫生院无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

  

香水镇中心卫生院2022年部门预算——名词解释

  

……

  

  

  

  

  

  

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