目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款基本支出表
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、承担贯彻执行国家、区、市、县关于劳动就业、全民创业和人力资源服务方面的法律法规、方针政策规定。
2、承担落实就业创业和人力资源服务方面的优惠政策,失业与就业登记,审核、颁发《就业创业证》,控制城镇登记失业率。
3、承担城乡劳动力职业技能培训工作,做好资金的兑付、发放。
4、承担管理全县劳动就业服务企业。
5、负责失业保险金申请和发放。
6、配合劳动监察部门打击非法中介组织和用人单位在招聘活动中的违法行为,切实保护劳动者的合法权益。做好城乡劳动力转移就业的统筹规划与政策协调,组织城乡劳动力有序流动,开展求职登记、职业介绍和职业培训。
7、负责国有企业下岗失业人员的管理工作,调控城镇劳动力资源供给量,做好就业失业调查统计,开展失业人员动态监测,准确预测失业情况。
8、负责全县就业创业和人才服务规划安排的起草,做好工作督查、目标责任考核。指导乡(镇)劳务站的工作。
9、建立健全劳动力资源、人才资源、创业资源信息台账,做好“一卡通”就业创业信息录入管理,开拓劳务基地,协调用工、劳务关系,培育和管理劳务中介组织和经纪人队伍。
10、负责做好创业担保贷款、创业培训、创业基地等创业政策落实。
11、负责全县人力资源市场建设的指导和管理,收集整理、发布人力资源需求信息,开展人力资源招聘服务,审核用人单位招聘资格,招聘简章(广告)及发布招聘信息。
12、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项.
二、部门预算单位构成
单位类型为参照公务员法管理的事业单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为财政全额拨款,经费核拨渠道全额财政补助,没有二级预算单位。泾源县就业创业和人才服务中心2021年度部门预算只包括本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 456.153 | 一、本年支出 | 456.153 | 456.153 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 456.153 | (一)一般公共服务支出 | 111.3549 | 111.3549 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 94 | 94 | |||
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 240 | 240 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 10.7981 | 10.7981 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 456.153 | 支出总计456.153 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 135.403 | 135.403 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 115.9028 | 115.9028 | |
30101 | 基本工资 | 28.1256 | 28.1256 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.5145 | 33.5145 | |
30103 | 奖金 | 25.4438 | 25.4438 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.5647 | 8.5647 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.9169 | 4.9169 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.1641 | 2.1641 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1071 | 0.1071 | |
30113 | 住房公积金 | 7.1981 | 7.1981 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.868 | 5.868 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 15 | 15 | |
30201 | 办公费 | 1 | 1 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1 | 1 | |
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4 | 4 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 3.2 | 3.2 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.5 | 2.5 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.1 | 2.1 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.5002 | 4.5002 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 2.88 | 2.88 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.1160 | 1.1160 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.5042 | 0.5042 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
四、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
五、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 456.153 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 456.153 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 456.153 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 456.153 | 本年支出合计 | 456.153 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 456.153 | 支出总计 | 456.153 |
六、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
456.153 | 456.153 | ||||||||||||||
七、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
456.153 | 456.153 | |||||||
第三部门 2022年部门预算情况说明
一、总体说明
2021年财政拨款收入预算 456.153 万元,其中:本年收入456.153万元,包括一般公共预算拨款456.153 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算456.153万元
二、支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出456.153万元,其中:本年收入安排支出 456.153 万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费 115.908万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。对个人和家庭的补助4.5002 万元。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出334 万元,其中:本年收入安排支出334万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,全民创业担保贷款财政贴息资金240万,劳动就业资金15万,乡村公益性岗位及城镇公益性岗位人员补助资金79万。
三、“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0 万元。
四、政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算 456.153万元,其中:本年收入 456.153 万元,上年结转结余0万元;支出总预算 456.153 万元,其中:本年支出 456.153万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 456.153万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0%;经营预算收入 0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出 456.153 万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
机关运行经费财政拨款预算1.75万元,与2020年预算相比无变化。
(二)政府采购情况
2021年,就业创业和人才服务中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
无。
(四)预算绩效情况
无。
(五)其他需说明的事项
无 。
第四部分 名词解释
无。
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