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索引号
640424015/2019-00039
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-05-23
名称
宁夏回族自治区泾县大湾乡卫生院2019年部门预算
宁夏回族自治区泾县大湾乡卫生院2019年部门预算
日期:2019-05-23 来源:泾源县卫生健康局
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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大湾乡卫生院2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

    大湾乡卫生院属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款公益性事业单位,我单位设有专门的资产管理岗位,指派专人保管单位固定资产。统一社会信用代码12642225455010715J,法定代表人马成虎。

    泾源县大湾乡卫生院执行《基层医疗卫生机构会计制度》。

 大湾乡卫生院创建于1958年,隶属宁夏回族自治区固原地区行政公署、固原县人民政府卫生科管辖,2003年成立固原市,行政区域划分后归泾源县人民政府,经营行为时间管辖;地处泾源县最北端,西北与原州区相接,东与彭阳县相毗邻,干旱少雨,辖区总面积400平方公里,总人口为14260人,辖13个行政村,卫生资源薄弱,目前有13个村级卫生室,村医15名,自2013年以来,经过县人民政府,卫生局多方面的努力下新建村卫生室13个。

大湾乡卫生院从建院到现在,经过几十年的发展,目前有员工12人,医学专业8人,非专业人员4人,大专以上学历5人中专学历5人,其中工人3名,主治医师3名。过去由于多方面的因素以及管理不善等,致使卫生院公共卫生只能弱化,基础硬件设施较差,设备简陋,缺乏专业技术人才,以上因素曾经一度使我院的工作处于停滞不前状态。

 二、部门预算单位构成

    本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,泾源县大湾乡卫生院部门预算包括:泾源县大湾乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生和计划生育局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县大湾乡卫生院


大湾乡卫生院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 366.30

一、本年支出

366.30

366.30


(一)一般公共预算财政拨款收入

366.30 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(八)社会保障和就业支出

39.20

39.20




(九)卫生健康支出

312.91

312.91




(十八)住房保障支出

14.19

14.19


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

366.30 

支出总计366.30

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

324.12

366.30

226.30

140.00

42.18

11.52%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.48

0.00

0.00

140.00

-41.48

-100%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

8.78

8.78


8.79

100%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

21.97

21.97


21.97

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.10

6.34

6.34


4.24

66.88%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

1.01

1.01


1.01

100%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.22

0.22


0.22

100%

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.88

0.88


0.88

100%

2089901

其他社会保障和就业支出

1.39

0.00

0.00


-1.39

-100%

2100302

乡镇卫生院

259.79

160.27

160.27

140.00

40.48

15.58%

2101102

事业单位医疗

6.75

8.79

8.79


2.04

23.21%

2101103

公务员医疗补助

2.48

3.85

3.85


1.37

35.58%

2210201

住房公积金

10.13

14.19

14.19


4.06

28.61%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

226.30

226.30


301

一、工资福利支出

203.12

203.12


30101

基本工资

40.15

40.15


30102

津贴补贴

24.70

24.70


30103

奖金

25.20

25.20


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

45.00

45.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.96

21.96


30109

职业年金缴费

8.78

8.78


30110

职工基本医疗保险缴费

8.78

8.78


30111

公务员医疗补助缴费

3.84

3.84


30112

其他社会保障缴费

2.11

2.11


30113

住房公积金

14.19

14.19


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

8.40

8.40


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

23.19

23.19


30301

离休费




30302

退休费

6.34

6.34


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.85

16.85


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

4.53

0.00

4.53

0.00

4.53

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

366.30

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

366.30

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

366.30

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

366.30

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

366.30

本年支出合计

366.30





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

366.30

支出总计

366.30

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



366.30

366.30

366.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

366.30

0.00

366.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































































































大湾乡卫生院2019年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于大湾乡卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大湾乡卫生院2019年财政拨款收入预算366.30万元,其中:本年收入366.30万元,包括一般公共预算拨款366.30万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算366.30万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,卫生健康支出312.91万元、社会保障和就业支出39.20万元、住房保障支出14.19万元。

二、关于大湾乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大湾乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出266.30万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)增加55.97万元,增长21.02%。

人员经费266.30万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

大湾乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出100.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算100.00万元,比2018年执行数(决算数)减少13.00万元,下降13.00%。主要用于办公费、印刷费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、关于大湾乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大湾乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.00    万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年增均为5.00   万元。

四、关于大湾乡卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大湾乡卫生院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

大湾乡卫生院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

大湾乡卫生院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要用于……。

五、关于大湾乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

大湾乡2019年收入总预算366.30万元,其中:本年收入366.30万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算366.30万元,其中:本年支出366.30万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入366.30万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出366.30万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出   万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,****本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比2019年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %。主要原因是:……

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,大湾乡卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,大湾乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2793.70平方米,价值281.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆1辆,价值10.89万元;办公家具价值5.78万元;其他资产价值28.66万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年大湾乡卫生院无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无  

****2019年部门预算——名词解释

   

 

 

 

 

 

 

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