附件2
宁夏回族自治区泾源县大湾乡
人民政府2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县大湾乡人民政府2018年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
泾源县大湾乡人民政府为泾源县人民政府组成部门,县编办核定行政编制20人,实有人员19人;事业编制15人,实有人员13人。下设5个内设岗位,分别为泾源县大湾乡政府办公室本级、大湾乡民生服务中心、大湾乡计划生育服务站、大湾乡村镇建设规划服务中心、大湾乡文化服务中心。
泾源县大湾乡人民政府2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 689.87 | 一、本年支出 | 689.87 | 689.87 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 689.87 | (一)一般公共服务支出 | 299.60 | 299.60 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (三)国防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 | 22.01 | 22.01 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 88.02 | 88.02 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 60.35 | 60.35 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 | 186.45 | 186.45 |
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 33.42 | 33.42 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 689.87 | 支出总计 | 689.87 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 县级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.07 |
|
|
|
|
|
| |
2100717 | 计划生育服务 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
|
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
|
|
|
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |
|
|
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
|
|
|
|
|
| |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
|
|
|
|
|
| |
2070109 | 群众文化 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
|
|
|
|
|
| |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.56 | 143.56 | 143.56 | 143.56 |
|
|
|
|
|
| |
2010301 | 行政运行 | 220.98 | 220.98 | 220.98 | 220.98 |
|
|
|
|
|
| |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
|
|
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
|
|
|
|
|
| |
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 51.12 |
|
|
|
|
|
| |
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
|
|
|
|
|
| |
2130104 | 事业运行 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 |
|
|
|
|
|
| |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
201 | 一般公共服务支出 |
| 248.48 | 248.48 |
|
|
| |
201 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
| 248.48 | 248.48 |
|
|
| |
20103 | 行政运行 |
| 229.98 | 229.98 |
|
|
| |
2010302 | 一般行政管理事务 |
| 18.5 | 18.5 |
|
|
| |
20106 | 财政事务 |
| 51.12 | 51.12 |
|
|
| |
2010699 | 其他财政事务支出 |
| 51.12 | 51.12 |
|
|
| |
207 | 文化体育与传媒支出 |
| 22.01 | 22.01 |
|
|
| |
20701 | 文化 |
| 22.01 | 22.01 |
|
|
| |
2070109 | 群众文化 |
| 10.51 | 10.51 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 |
| 88.02 | 88.02 |
|
|
| |
2080504 | 行政事业单位离退休 |
| 16.12 | 16.12 |
|
|
| |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
| 16.12 | 16.12 |
|
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 20.02 | 20.02 |
|
|
| |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| 50.07 | 50.07 |
|
|
| |
2082701 | 财政对其他社会保险基金的补助 |
| 1.8 | 1.8 |
|
|
| |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |
| 1.8 | 1.8 |
|
|
| |
2100717 | 医疗卫生与计划生育支出 |
| 30.09 | 30.09 |
|
|
| |
21007 | 计划生育事务 |
| 30.09 | 30.09 |
|
|
| |
2100717 | 计划生育服务 |
| 30.09 | 30.09 |
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 |
| 30.26 | 30.26 |
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 |
| 12.56 | 12.56 |
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 |
| 8.17 | 8.17 |
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 9.52 | 9.52 |
|
|
| |
213 | 农林水支出 |
| 186.45 | 186.45 |
|
|
| |
2130104 | 事业运行 |
| 42.89 | 42.89 |
|
|
| |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
| 143.56 | 143.56 |
|
|
| |
220 | 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| |
22001 | 国土资源事务 |
|
|
|
|
|
| |
2200101 | 行政运行 |
| 18.96 | 18.96 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 |
| 33.42 | 33.42 |
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 |
| 33.42 | 33.42 |
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 |
| 33.42 | 33.42 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 572.21 | 572.21 |
| |
301 | 一、工资福利支出 | 481.38 | 481.38 |
|
30101 | 基本工资 | 107.059 | 107.059 |
|
30102 | 津贴补贴 | 142.73 | 142.73 |
|
30103 | 奖金 | 8.92 | 8.92 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.07 | 50.07 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 20.02 | 20.02 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.74 | 20.74 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.51 | 7.51 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8 | 1.8 |
|
30113 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 89.1 | 89.1 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 67.6 | 67.6 |
|
30201 | 办公费 | 43.4 | 43.4 |
|
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 | 1.5 | 1.5 |
|
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
|
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 |
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 2.1 | 2.1 |
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 |
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 | 1 |
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 |
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 140.88 | 140.88 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 13.97 | 13.97 |
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 2.14 | 2.14 |
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 | 2 | 2 |
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 122.76 | 122.76 |
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
9.5 |
| 9.5 |
| 6.5 | 3 | 6.26 |
| 7.28 |
| 5.38 | 0.88 | 8.5 |
| 8.5 |
| 6.5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 689.87 | 一、本年支出 | 689.87 | 689.87 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 689.87 | (一)一般公共服务支出 | 299.6 | 299.6 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 | 22.01 | 22.01 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 88.02 | 88.02 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 60.35 | 60.35 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 | 186.48 | 186.48 |
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 33.42 | 33.42 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 689.87 | 支出总计 | 689.87 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 50.07 | 37.87 | 50.07 | 50.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 30.09 | 20.59 | 30.09 | 30.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 25.25 | 33.42 | 33.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.29 | 15.15 | 20.29 | 20.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 4.44 | 8.17 | 8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.8 | 0.97 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 7.71 | 9.51 | 9.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 22.01 | 10.51 | 22.01 | 22.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.56 | 150.78 | 143.56 | 143.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 220.98 | 204.58 | 220.98 | 220.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 14.56 | 16.12 | 16.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 12.56 | 1.12 | 12.56 | 12.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.12 | 30.15 | 51.12 | 51.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.5 | 19.44 | 18.5 | 18.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 42.89 |
| 42.89 | 42.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 50.07 | 50.07 | 37.87 | 37.87 |
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 30.09 | 30.09 | 20.59 | 20.59 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 | 25.25 | 25.25 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 15.15 | 15.15 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 4.44 | 4.44 |
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.8 | 1.8 | 0.97 | 0.97 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | 7.71 | 7.71 |
|
|
2070109 | 群众文化 | 22.01 | 22.01 | 10.51 | 10.51 |
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.56 | 143.56 | 150.78 | 150.78 |
|
|
2010301 | 行政运行 | 220.98 | 220.98 | 204.58 | 204.58 |
|
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 14.56 | 14.56 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 12.56 | 12.56 | 1.12 | 1.12 |
|
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 51.12 | 51.12 | 30.15 | 30.15 |
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.5 | 18.5 | 19.44 | 19.44 |
|
|
2130104 | 事业运行 | 42.89 | 42.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县大湾乡人民政府2018年
部门预算情况说明
一、关于泾源县大湾乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡人民政府2018年财政拨款收支总预算689.87万元。收入预算包括:一般公共预算拨款689.87万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出299.6万元、文化体育与传媒支出22.01万元、社会保障和就业支出88.02万元、医疗卫生与计划生育支出60.35万元、农林水支出186.48万元、国土海洋气象等支出18.96万元、住房保障支出 33.42万元。
二、关于泾源县大湾乡人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县大湾乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出689.87万元,比2017年执行数据增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:
人员经费481.38万元,主要包括:基本工资107.06万元、津贴补贴142.73万元、奖金8.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.07万元、职业年金缴费20.02万元、职工基本医疗保险缴费20.74万元、公务员医疗补助缴费7.51万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金中心33.42万元、其他工资福利支出89.1万元、退休费13.97万元、生活补助2.14万元、医疗费补助2万元、其他对个人和家庭的补助支出122.76万元;
公用经费67.6万元,主要包括:办公费43.4万元、印刷费2万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费10万元、差旅费2.1万元、会议费1.5万元、公务用车运行维护费7万元,公务接待1万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县大湾乡人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出299.6万元,其中:
一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2018年预算19.8万元,主要用于人武部经费、乡人代会经费、民生服务中心运行经费、乡镇纪检经费、乡人大代表活动经费、取暖费、环境卫生整治经费。
三、关于泾源县大湾乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县大湾乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.5万元,公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少) 1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少0万元,主要原因严格控制公务车运行费用;公务接待费减少1万元。
四、关于泾源县大湾乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡人民政府2018年收入总预算689.87万元,支出总预算689.87万元。
五、其他重要事项的情况说明
无
泾源县大湾乡人民政府2018年部门预算——名词解释
无
扫一扫在手机上查看当前页面