附件2
宁夏回族自治区科技局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释:
泾源县科技局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
单位主要职能:一是组织实施“科技兴农”科技扶贫战略;二是农业的高新技术示范推广;三是管理全县的科技项目实施与成果应用;四是搞好科技培训和实用技术培训;五是开展科技普及和咨询服务。
二、部门预算单位构成
泾源县科技局属农牧局下属财政一级预算单位,执行事业单位会计制度,核定事业编制6人,现有实有人数6人。
科技局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 85.050 | 一、本年支出 | 85.05 | 85.05 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 85.05 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 | 59.54 | 59.54 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 4.83 | 4.83 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 4.87 | 4.87 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 85.05 | 支出总计85.050 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2060101 | 行政运行 | 54.54 | 54.54 |
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| 54.54 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.0 | 5.0 |
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| 5.0 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 |
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| 5 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.25 | 7.25 |
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| 7.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 |
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| 4.87 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.99 | 2.99 |
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| 2.99 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 |
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| 3.02 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 |
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| 0.66 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 |
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| 1.81 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |||
2160101 | 行政运行 | 52.71 | 54.54 | 54.54 |
| 1.83 | 3% | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 |
| 5.0 | 5.0 |
| 5 |
| |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 4.52 | 5 | 5 | 5 | 0.48 | 11% | |||
2080507 | 对机关事业单位基本医疗保险的补助 | 5.4 | 7.25 | 7.25 |
| 1.81 | 34% | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.87 | 4.87 |
| 0.76 | 18% | |||
2080506 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
| 2.99 | 2.99 |
| 2.9 |
| |||
2100102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 3.02 | 3.02 |
| -1.19 | 28% | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.66 | 0.66 |
| 0.43 | 187% | |||
2100103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.81 | 1.81 |
| 0.16 | 10% | |||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 80.05 | 80.05 |
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301 | 一、工资福利支出 | 51.04 | 51.04 |
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30101 | 基本工资 | 18.37 | 18.37 |
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30102 | 津贴补贴 | 20.07 | 20.07 |
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30103 | 奖金 | 1.53 | 1.53 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 3.57 | 3.57 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25 | 7.25 |
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30109 | 职业年金缴费 | 2.99 | 2.99 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 3.02 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.81 | 1.81 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 15.07 | 15.07 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 7.5 | 7.5 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 3.5 | 3.5 |
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30201 | 办公费 | 0.2 | 0.2 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 0.2 | 0.2 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.2 | 0.2 |
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30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.4 | 0.4 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 0.05 | 0.05 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |
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30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 0.05 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.72 | 0.72 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2 |
| 1.5 |
| 1.5 | 0.5 | 2.48 |
| 2 |
| 2 | 0.48 | 2.5 |
| 2 |
| 2 | 0.5 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 85.05 | 一、本年支出 | 85.05 | 85.05 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 85.05 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
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|
| (六)科学技术支出 | 59.54 | 59.54 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 4.83 | 4.83 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
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| (十八)住房保障支出 | 4.87 | 4.87 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2160101 | 行政运行 | 54.54 |
| 54.54 | 54.54 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 5 | 5 |
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2080507 | 对机关事业单位基本医疗保险的补助 | 7.25 |
| 7.25 | 7.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.87 |
| 4.87 | 4.87 |
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2080506 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.99 |
| 2.99 | 2.99 |
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2100102 | 事业单位医疗 | 3.02 |
| 3.02 | 3.02 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.66 |
| 0.66 | 0.66 |
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2100103 | 公务员医疗补助 | 1.81 |
| 1.81 | 1.81 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2160101 | 行政运行 | 52.71 | 54.54 | 54.54 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休 |
| 5.0 | 5.0 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 4.52 | 5 | 5 |
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2080507 | 对机关事业单位基本医疗保险的补助 | 5.4 | 7.25 | 7.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.16 | 4.87 | 4.87 |
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2080506 | 对机关事业单位职业年金的补助 |
| 2.99 | 2.99 |
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2100102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 3.02 | 3.02 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.23 | 0.66 | 0.66 |
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2100103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.81 | 1.81 |
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泾源县科技局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县科技局2018年财政拨款收支总预算85.05 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 85.05万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:科学技术支出59.54 万元、社会保障和就业支出15.81万元、住房保障支出4.87 万元,医疗卫生支出4.83万元
二、关于泾源县科技局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县科技局2018年一般公共预算拨款基本支出80.05万元,比2017年执行数据增加12.12万元,增长151.43 %。其中:
人员经费12.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 1.5万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
泾源县科技局2018年一般公共预算拨款项目支出科技三项费 5万元,和以往年度没有变化。
三、关于泾源县科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县科技局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.5 万元,其中:公务用车运行费 2万元,公务接待费 0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1 万元,公务用车运行费增加1万元,主要原因单位新增一项工作。
四、关于科技局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明:
无。
(二)项目支出情况说明:
无
五、关于泾源县科技局2018年收支预算情况的总体说明
泾源县科技局2018年收入总预算85.05万元,支出总预算 85.05万元。
收入预算包括:一般公共预算收入80.05万元,项目收入5万元。
支出预算包括:基本支出80.05万元,占94%,项目支出5万元,占6%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,泾源县科技局本级的机关运行经费财政拨款预算 85.05万元,比2017年预算增加14.99万元,增长17%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,泾源县科技局占用使用国有资产总体情况为车辆 1辆,价值 17.58万元;办公家具价值 及其他资产价值14.69万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
泾源县科技局2018年部门预算——名词解释
无。
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