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索引号
640424003/2018-10717
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
泾源县教育体育和文化广电局
有效性
有效
公开日期
2018-01-10
名称
泾源县黄花学区中心校2018年部门预算
泾源县黄花学区中心校2018年部门预算
日期:2018-01-10 来源:泾源县教育体育局
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宁夏回族自治区泾源县

黄花学区中心校2018年部门预算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

黄花学区中心校2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。

    二、部门预算单位构成

 本部门预算为黄花学区中心校独立预算单位,属泾源县教育体育和文化广电局二级单位。

 

 

 

 


泾源县黄花学区中心校2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

      

      

     

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1125.91 

一、本年支出

1125.91

1125.91

 

(一)一般公共预算财政拨款

1125.91 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

751.98 

751.98 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

233.34 

233.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

67.38 

67.38 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

73.21 

73.21 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1125.91 

支出总计1125.91

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 205

 教育支出

751.98 

 

751.98 

751.98 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

233.34 

 

233.34

233.34

 

 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生和计划生育支出

67.39 

 

67.39

67.39

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 205

 教育支出

1186.29 

751.98 

751.98 

 

-434.31

37%

 208

 社会保障和就业支出

143.34 

233.34 

233.34 

 

90

63%

 210

 医疗卫生和计划生育支出

56.92 

67.38 

67.38 

 

10.46

18%

 221

 住房保障支出

65.54 

73.21

73.21 

 

7.67

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1125.91

1131.97

6.06

301

一、工资福利支出

 

1051.71

 

30101

基本工资

258.28

258.28

 

30102

津贴补贴

195.36

195.36

 

30103

奖金

97.5

97.5

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

155.79

155.79

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

113.23

113.23

 

30109

职业年金缴费

45.29

45.29

 

30110

职工基本医疗保险缴费

45.29

45.29

 

30111

公务员医疗补助缴费

22.09

22.09

 

30112

其他社会保障缴费

8.95

8.95

 

30114

医疗费

74.81

74.81

 

30199

其他工资福利支出

39.0

39.00

 

302

二、商品和服务支出

6.06

 

6.06

30201

办公费

4.0

 

4.00

30202

印刷费

2.06

 

2.06

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

64.27

64.27

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

28.73

28.73

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

3.96

3.96

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

31.58

31.58

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

1125.91

1125.91 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1125.91 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

751.98 

751.98 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

233.34 

233.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

67.38 

67.38 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

73.21 

73.21 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1125.91 

支出总计1125.91

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 205

 教育支出

751.98

 

751.98

751.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

233.34 

 

233.34 

233.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生和计划生育支出

67.38 

 

67.38 

67.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21 

 

73.21 

73.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 205

 教育支出

751.98 

751.98 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

233.34 

233.34 

 

 

 

 

 210

 医疗卫生和计划生育支出

67.38 

67.38 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

73.21

73.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


黄花学区中心校2018年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于黄花学区中心校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 黄花学区中心校2018年财政拨款收支总预算 1125.91万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1125.91万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出751.98万元,社会保障和就业支出233.34 万元、医疗卫生与计划生育支出67.38万元、住房保障支出73.21万元。

二、关于黄花学区中心校2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

黄花学区中心校2018年一般公共预算拨款基本支出1125.91万元,比2017年执行数据减少77.31 万元,降低6%。其中:人员经费1131.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、。

(二)项目支出情况说明。

黄花学区中心校2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。

三、关于黄花学区中心校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄花学区中心校2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于黄花学区中心校2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

黄花学区中心校2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2017年执行数据减少0万元,下降 0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

黄花学区中心校2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于黄花学区中心校2018年收支预算情况的总体说明

黄花学区中心校2018年收入总预算1125.91万元,支出总预算1125.91万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入1125.91万元,占100%;事业收入0 万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出 1125.91万元,占100 %;项目支出0万元,事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,黄花学区中心校政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,黄花学区中心校11所学校占用使用国有资产总体情况为,房屋16966 平方米,价值951.94万元;土地69212平方米,价值名义金额11元;车辆 0 辆,价值0 万元;办公家具价值7.92万元;其他资产价值617.72万元。

 

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