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索引号
640424015/2024-00151
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
泾源县卫生健康局
有效性
有效
公开日期
2024-09-12
名称
2023年度泾源县卫生监督所决算公开
2023年度泾源县卫生监督所决算公开
日期:2024-09-12 来源:泾源县卫生健康局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  泾源县卫生监督所概况

一、部门职责

泾源县卫生监督所,成立于2006年4月,属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款事业单位。执行政府会计制度。

我单位下设行政办公室、综合业务1科、综合业务2科、财务科、稽查科5个职能科室,承担着全县公共卫生监督、疾病预防控制监督、医政监督、承办医疗机构卫生许可证、负责全县突发公共卫生事件的应急处置等重大公共卫生工作 。

截至202312月31日,我单位核定编制10人,实有在编工作人员8

二、机构设置    

从预算单位构成看,泾源县卫生监督所预算包括:泾源县卫生监督所本级所属事业单位预算。纳入卫生健康局2023年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县卫生监督所

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县卫生监督所





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,149,336.04

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

416,232.65


9


九、卫生健康支出

37

1,529,239.14


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

203,864.25


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

2,149,336.04

本年支出合计

55

2,149,336.04

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27


年末结转和结余

57


总计

28

2,149,336.04

总计

58

2,149,336.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县卫生监督所







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,149,336.04

2,149,336.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147,370.56

147,370.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

1,398,193.09

1,398,193.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

147,363.09

147,363.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19,078.47

19,078.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130,268.00

130,268.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

73,596.25

73,596.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表












公开03表



公开部门:泾源县卫生监督所






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

2,149,336.04

2,002,536.04

146,800.00

0.00

0.00

0.00



2210203

购房补贴

73,596.25

73,596.25

0.00

0.00

0.00

0.00



2100199

其他卫生健康管理事务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事业单位医疗

81,967.58

81,967.58

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

公务员医疗补助

19,078.47

19,078.47

0.00

0.00

0.00

0.00



2100402

卫生监督机构

1,398,193.09

1,281,393.09

116,800.00

0.00

0.00

0.00



2100408

基本公共卫生服务

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

130,268.00

130,268.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

121,499.00

121,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147,370.56

147,370.56

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

147,363.09

147,363.09

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表





财政拨款收入支出决算总表表




公开04表

公开部门:泾源县卫生监督所






金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,149,336.04 

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

416,232.65

416,232.65

0.00


9


九、卫生健康支出

38

1,529,239.14

1,529,239.14

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

203,864.25

203,864.25

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

2,149,336.04 

本年支出合计

54

2,149,336.04 

2,149,336.04 

0.00

年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55



0.00

一、一般公共预算财政拨款

27



56

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 



0.00

0.00

0.00

合计

29

2,149,336.04 

合计


2,149,336.04 

2,149,336.04 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,149,336.04

2,002,536.04

146,800.00

2210203

购房补贴

73,596.25

73,596.25

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

2101102

事业单位医疗

81,967.58

81,967.58

0.00

2101103

公务员医疗补助

19,078.47

19,078.47

0.00

2100402

卫生监督机构

1,398,193.09

1,281,393.09

116,800.00

2100408

基本公共卫生服务

20,000.00

0.00

20,000.00

2210201

住房公积金

130,268.00

130,268.00

0.00

2080502

事业单位离退休

121,499.00

121,499.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147,370.56

147,370.56

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

147,363.09

147,363.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县卫生监督所


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,809,037.04

302

商品和服务支出

72000

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

5135350

30201

办公费

4918

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

693740.25

30202

印刷费

15000

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

68076

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

147370.56

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

147363.09

30207

邮电费

5251

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

81967.588

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

19078.47

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

7638.09

30211

差旅费

20535

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

住房公积金

130268

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

121499

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

21000

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5296

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00



0.00




30701

国内债务付息

0.00



0.00




30702

国外债务付息

0.00



0.00




30703

国内债务发行费用

0.00



0.00




30704

国外债务发行费用

0.00



0.00

人员经费合计

1930536.04

公用经费合计

72000.00

合       计

2002536.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县卫生监督所










金额单位:元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

0.00

1.5

0.00

1.5

0.00 

0.00

0.00

1.04

0.00

1.04

0.00

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,149,336.04元,支出总计2001693.37元。与2022相比,收入增加147642.7元,增加7.3%,支出增加147642.7元,支出增加7.3%。收入增加主要原因是:在职人员工资上调。

二、收入决算情况说明

20223年度收入合计2,149,336.04其中:财政拨款收入2,149,336.04元,占100%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,149,336.04元,其中:基本支出

2,002,536.04元,占93%;项目支出146,800.00元,占7%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,149,336.04元,支出总计2,149,336.04元。2022年度相比,财政拨款收入总计增加147642.7元,增加7.3%,支出总计增加147642.7元,主要原因是在职人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,149,336.04元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加147642.7元,主要原因:在职人员工资上调。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

(三)年度一般公共预算财政拨款支出2,149,336.04元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:社会保障和就业(类)支出416,232.65元,占17%;卫生健康(类)支出1,529,239.14元,占73%;住房保障(类)支出203,864.25元,占10%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2001693.37元,支出决算为2,149,336.04元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2002536.04元,其中:人员经费1930536.04元,公用经费72000支出具体情况如下:

1.工资福利支出1809037.04;

2.商品和服务支出72000元,2023年度年初预算数减少25560元,主要原因是厉行节约减少开支。

3.对个人和家庭的补助121499元,支出为退休人员民族团结和谐奖。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000.00元,支出决算为10385元,完成预算的69%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约减少支出

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少2915元,减少21%,其中:公务用车运行费支出决算减少2915元,减少21%;减少的主要原因是:车辆使用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决10385元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15000元,支出决算为10385.00元,完成预算的69%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10385.00元,主要用于燃油费。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:

2023年度本单位无运行经费。

(二)政府采购情况说明

2023年度本单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,本部门房屋面积1036平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、执法执勤2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度无财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度无以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分  名词解释

无名词解释。

第五部分    附件

无其他公开附件。

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