目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
二、机构设置
泾源县高级中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 47,462,561.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 34,523,692.12 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 81434.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,667,548.25 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,383,120.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4,904,100.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 47,543,995.45 | 本年支出合计 | 55 | 47,478,461.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 5,005.24 | 年末结转和结余 | 57 | 70,539.30 |
总计 | 28 | 47549000.69 | 总计 | 58 | 47,549,000.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 47,543,995.45 | 47,543,995.45 | 2,343,259.07 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,616,111.68 | 3,616,111.68 | 2,343,259.07 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,987,796.59 | 1,987,796.59 | 2,343,259.07 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,168,280.00 | 3,168,280.00 | 2,343,259.07 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 1,107,981.80 | 1,107,981.80 | |||||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 9,222.00 | 9,222.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 395,323.92 | 395,323.92 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,960,436.57 | 1,960,436.57 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,735,820.51 | 1,735,820.51 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 33,392,022.38 | 33,392,022.38 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 47,478,461.39 | 45,538,155.44 | 1,940,305.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,168,280.00 | 3,168,280.00 | ||||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 9,222.00 | 9,222.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,987,796.59 | 1,987,796.59 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,616,111.68 | 3,616,111.68 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,735,820.51 | 1,735,820.51 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 1,107,981.80 | 300,416.05 | 807,565.75 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,960,436.57 | 1,960,436.57 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 395,323.92 | 395,323.92 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 33,326,488.32 | 32,298,970.12 | 1,027,518.20 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 47,462,561.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 31,180,428.21 | 31,180,428.21 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,522,590.35 | 5,522,590.35 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,747,629.37 | 1,747,629.37 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5,117,786.71 | 5,117,786.71 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 47,462,561.39 | 本年支出合计 | 43,568,434.64 | 43,568,434.64 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 47,462,561.39 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 47,462,561.39 | 合计 | 43,568,434.64 | 43,568,434.64 | 0 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 47,462,561.39 | 45,538,155.44 | 1924405.95 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 16,000.00 | 28,546,268.62 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,960,436.57 | 28,546,268.62 | |||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 9,222.00 | 536,263.07 | |||
2050204 | 高中教育 | 33,310,588.32 | 32,298,970.12 | 1,924,405.95 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,107,981.80 | 300,416.05 | 8000 | ||
2050202 | 小学教育 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,987,796.59 | 1,987,796.59 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,735,820.51 | 1,735,820.51 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 395,323.92 | 395,323.92 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,616,111.68 | 3,616,111.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,168,280.00 | 3,168,280.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 41,019,805.87 4 | 302 | 商品和服务支出 | 4,240,814.57 | 310 | 资本性支出 | 152,535.00 | ||
30101 | 基本工资 | 4,467,446.00 | 30201 | 办公费 | 821,253.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 10,164,584.51 | 30202 | 印刷费 | 61,414.37 | 31002 | 办公设备购置 | 152,535.00 | ||
30103 | 奖金 | 6,385,722.00 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 200.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 8,688,830.00 | 30205 | 水费 | 83,239.30 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,616,111.68 | 30206 | 电费 | 122,504.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 1,960,436.57 | 30207 | 邮电费 | 18,121.44 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,987,796.59 | 30208 | 取暖费 | 1,039,928.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 395,323.92 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 185,274.60 | 30211 | 差旅费 | 29,720.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 3,168,280.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1,286,287.95 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 4,800.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 125,000.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 148,289.90 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 72,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 3,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 621,055.70 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 50,000.00 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 1,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计:38841922.41 | 公用经费合计:2,723,901.36 | |||||||||
合 计 | 41,565,823.77 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:泾源高级中学 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
229 | 合计 | ||||||||
22960 | 其他支出 | ||||||||
2296004 | 彩票公益金安排的支出 | ||||||||
23402 | 抗疫相关支出 | ||||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计47,549,000.69元,支出总计47,478,461.39元。与2022年度相比,收入总计减少1538176.07元,减少了3.13%,支出总计增加了1608715.37元,减少3.28%,主要原因是2023泾源高级中学初高中分离,师生人数减少,财政补助收入比上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计47,543,995.45元,其中:财政拨款收入47,462,561.39元,占99.83%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入81,434.06元,占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计47478461.39元,其中:基本支出45,538,155.44元,占总支出70.41%;项目支出1924405.95元,占29.59%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计47,549,000.69元,支出总计47,478,461.39元。与2022年度相比,收入总计减少1538176.07元,减少了3.13%,支出总计增加了1608715.37元,减少3.28%,主要原因是2023泾源高级中学初高中分离,师生人数减少,财政补助收入比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出47,462,561.39元,
本年支出合计的99.82%。与2022年度相比,一般公共预算拨款支出稍有增加,主要原因是学校维修项目增加,以致2023年度一般公共预算财政拨款支出稍有增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出47,462,561.39元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出31,180,428.21;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出5,522,590.35元;卫生健康(类)支出1,747,629.37元;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出5,117,786.71元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,462,561.39元,支出决算为47,462,561.39元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支45,538,155.44元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出41,019,805.87元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
2.商品和服务支出4,240,814.57元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
3.对个人和家庭的补助125,000.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出152,535.00元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是未列入本年预算项目。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2023年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆(停用)。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2023年度本部门机关运行经费支出0元,比2022年度增加0元,增长0%。
(二)政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额152,535.00元。其中:政府采购货物支出152,535.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积35686.11平方米,共有车辆1辆(停用),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,泾源高级中学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目12个,共涉及预算资金1,286,287.95元,自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
无
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