目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
泾源县文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以人民为中心的工作导向,以满足人民对文化生活的新需求、新期待为目标,引领和推动全县广大文艺工作者创作散发泥土芬芳、群众喜闻乐见的优秀文艺作品,通过开展形式多样的文化活动,颂扬道德模范、铸牢价值之魂,弘扬时代文明新风,更好的满足人民群众精神文化生活,为建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的泾源画卷提供文化支撑。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入泾源县文化馆2023年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3617201.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 7330.23 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2800000.77 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 384094.02 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 140190 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 292916.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3624531.77 | 本年支出合计 | 51 | 3617201.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 379.27 | 年末结转和结余 | 53 | 7709.5 |
总计 | 27 | 3624911.04 | 总计 | 54 | 3624911.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,624,531.77 | 3,617,201.54 | 7,330.23 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 277,576.41 | 277,576.41 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 462,004.00 | 462,004.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,309.54 | 182,309.54 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 98,985.72 | 98,985.72 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 140,260.75 | 140,260.75 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41,204.28 | 41,204.28 | 0.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 97,344.74 | 97,344.74 | 0.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 1,970,405.85 | 1,963,075.62 | 7,330.23 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,784.48 | 87,784.48 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 152,656.00 | 152,656.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,617,201.54 | 2,701,096.79 | 916,104.75 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 152,656.00 | 152,656.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 114,000.00 | 114,000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,309.54 | 182,309.54 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 1,963,075.62 | 1,883,896.02 | 79,179.60 | |||||
2070108 | 文化活动 | 97,344.74 | 97,344.74 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 98,985.72 | 98,985.72 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 462,004.00 | 462,004.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 277,576.41 | 277,576.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,784.48 | 87,784.48 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 140,260.75 | 140,260.75 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41,204.28 | 41,204.28 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3617201.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2800000.77 | 2800000.77 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 384094.02 | 384094.02 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 140190 | 140190 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 292916.75 | 292916.75 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3617201.54 | 本年支出合计 | 52 | 3617201.54 | 3617201.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 3617201.54 | 合计 | 56 | 3617201.54 | 3617201.54 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,617,201.54 | 2,701,096.79 | 916,104.75 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 277,576.41 | 277,576.41 | |||
2210203 | 购房补贴 | 140,260.75 | 140,260.75 | |||
2070108 | 文化活动 | 97,344.74 | 97,344.74 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 462,004.00 | 462,004.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 98,985.72 | 98,985.72 | |||
2210201 | 住房公积金 | 152,656.00 | 152,656.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,309.54 | 182,309.54 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 1,963,075.62 | 1,883,896.02 | 79,179.60 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,784.48 | 87,784.48 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41,204.28 | 41,204.28 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计: | 2701096.79 | 2,548,796.79 | 152,300.00 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 2425996.79 | 2425996.79 | ||||
01 | 基本工资 | 554224 | 554224 | ||||
02 | 津贴补贴 | 716763.75 | 716763.75 | ||||
03 | 奖金 | 264105 | 264105 | ||||
04 | 其他社会保障缴费 | 9358.02 | 9358.02 | ||||
06 | 伙食补助费 | ||||||
07 | 绩效工资 | 79234 | 79234 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182309.54 | 182309.54 | ||||
09 | 职业年金缴费 | 87784.48 | 87784.48 | ||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 98985.72 | 98985.72 | ||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 41204.28 | 41204.28 | ||||
13 | 住房公积金 | 152656 | 152656 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 239372 | 239372 | ||||
302 | 二、商品和服务支出 | 152300 | 152300 | ||||
01 | 办公费 | 30734 | 30734 | ||||
02 | 印刷费 | ||||||
03 | 咨询费 | ||||||
04 | 手续费 | ||||||
05 | 水费 | ||||||
06 | 电费 | ||||||
07 | 邮电费 | 351 | 351 | ||||
08 | 取暖费 | 89800 | 89800 | ||||
09 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | 22265 | 22265 | ||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||
13 | 维修(护)费 | ||||||
14 | 租赁费 | ||||||
15 | 会议费 | ||||||
16 | 培训费 | ||||||
17 | 公务接待费 | ||||||
18 | 专用材料费 | ||||||
24 | 被装购置费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
26 | 劳务费 | ||||||
27 | 委托业务费 | ||||||
28 | 工会经费 | ||||||
29 | 福利费 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||||
39 | 其他交通费用 | 9150 | 9150 | ||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 122800 | 122800 | ||||
01 | 离休费 | ||||||
02 | 退休费 | 114000 | 114000 | ||||
03 | 退职(役)费 | ||||||
04 | 抚恤金 | ||||||
05 | 生活补助 | ||||||
06 | 救济费 | ||||||
07 | 医疗费 | ||||||
08 | 助学金 | ||||||
09 | 奖励金 | ||||||
10 | 生产补贴 | ||||||
11 | 住房公积金 | ||||||
12 | 提租补贴 | ||||||
13 | 购房补贴 | ||||||
14 | 采暖补贴 | ||||||
15 | 物业服务补贴 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8800 | 8800 | ||||
309 | 四、基本建设支出 | ||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||
06 | 大型修缮 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
08 | 物资储备 | ||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
99 | 其他基本建设支出 | ||||||
310 | 五、其他资本性支出 | ||||||
01 | 房屋建筑物购建 | ||||||
02 | 办公设备购置 | ||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||
06 | 大型修缮 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
08 | 物资储备 | ||||||
09 | 土地补偿 | ||||||
10 | 安置补助 | ||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
20 | 产权参股 | ||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||
304 | 六、对企事业单位的补贴 | ||||||
01 | 企业政策性补贴 | ||||||
02 | 事业单位补贴 | ||||||
03 | 财政贴息 | ||||||
99 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
307 | 七、债务利息支出 | ||||||
01 | 国内债务付息 | ||||||
07 | 国外债务付息 | ||||||
399 | 八、其他支出 | ||||||
06 | |||||||
07 | 贷款转贷 | ||||||
99 | 其他支出 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 金额单位:元 | |||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:2023年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化馆 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3624531.77元,支出总计3617201.54元。与2022年相比,收入计减少862224.54元,下降19.22%。支出减少865692.15元,下降19.31%。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计3624531.77元,其中:财政拨款收入3617201.54元,占99%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入7330.23元,占1%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计3617201.54元,其中:基本支出2701096.79元,占74.67%;项目支出916104.75元,占25.33%;经营支出0元,占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总决算3617201.54元。与2022年相比,财政拨款减少845541.54元,下降18.95%。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2023年度财政拨款支出3617201.54元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,财政拨款支出减少845541.54元,下降18.95%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2023年度财政拨款支出3617201.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出2800000.77元,占77%;社会保障和就业(类)支出384094.02元,占11%;卫生健康(类)支出140190元,占4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出292916.75元,占8%,等等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为3401271.77元,支出决算为3617201.54元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:2023年补发基础绩效奖,补缴住房公积金和养老保险。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2701096.79元,其中:人员经费2548796.79元,公用经费152300元。支出具体情况如下:工资福利支出2425996.79元,占89.82%;商品和服务支出152300元,占5.64%;对个人和家庭的补助122800元,占4.54%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少8583.05元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)8583.05元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2023年未预算公务车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2023年度本部门机关运行经费支出0元,比2020年度降低0元,减少0%。
(二)政府采购情况说明
2023年度宁夏回族自治区泾源县文化馆政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,宁夏回族自治区泾源县文化馆房屋面积3060平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
2023年度,本单位共1个项目开展了绩效评价,涉及财政性资金合计38.58万元,其中非物质文化遗产保护资金38.58万元。
各项目均按照批复的建设方案推进,尚未出现偏离目标的情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
自评结果得分95分,良好。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
扫一扫在手机上查看当前页面