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2021年度新民乡卫生院部门决算

索引号 640424015/2022-00087 文号 生成日期 2022-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门 泾源县卫生健康局


目录

第一部分  单位概况

部门职责

二、机构设置

l 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

新民乡卫生院位于泾源县南端,距离县城30公里,新民乡政府所在地,服务半径约8公里左右,占地面积3300平方米,业务用房面积1100平方米,卫生院编制18人其中卫技人员16人,其他专业1人,开设住院病床25张;共辖11个行政村,居民11560人,标准化卫生室11所,卫生室从业乡村医生19人;是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。2021年1月至12月,门诊接诊15449人次,次均费用68.06元;住院428人次,次均费用1271.83元。

发展设想:

一是积极做好中医药适宜技术的推广和临床的应用,加大人才培训力度,开展中医理疗、拔火罐、推拿按摩、针灸、刮痧、艾灸、熏蒸等治疗,为群众提供经济便捷的中医药服务。

二是积极开展双向转诊、急慢分治、首诊基层、上下联动的县乡医疗卫生服务一体化工作。

  二、机构设置

卫生院内设全科、中医科、计划生育服务门诊,住院部,预防接种门诊及健康教育咨询科等科室,配备彩超、心电图、检验等辅助科室。  

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:泾源县新民乡卫生院





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,607,652.40

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


、其他收入

7

9,000.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

178,053.72



9


九、卫生健康支出

37

5,302,711.51



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

229,825.35



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00



22


二十、其他支出

50

55,000.00



23


二十三、债务还本支出

53




24


二十三、债务付息支出

54

0.00


本年收入合计

25

5,616,652.40

本年支出合计

55

5,765,590.58


用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56



年初结转和结余

27

148,938.18

年末结转和结余

57

0.00


总计

28

5,765,590.58

总计

58

5,765,590.58


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表

公开部门:泾源县新民乡卫生院







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,616,652.40

5,607,652.40





9,000.00


208

社会保障和就业支出

178,053.72

178,053.72





0.00


20805

行政事业单位养老支出

178,053.72

178,053.72





0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178,053.72

178,053.72





0.00


210

卫生健康支出

5,208,773.33

5,199,773.33





9,000.00


21003

基层医疗卫生机构

4,236,135.73

4,227,135.73





9,000.00


2100302

乡镇卫生院

4,136,135.73

4,127,135.73





9,000.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

100,000.00





0.00


21004

公共卫生

846,886.00

846,886.00





0.00


2100408

基本公共卫生服务

831,886.00

831,886.00





0.00


2100409

重大公共卫生服务

15,000.00

15,000.00





0.00


21011

行政事业单位医疗

125,751.60

125,751.60





0.00


2101102

事业单位医疗

97,930.20

97,930.20





0.00


2101103

公务员医疗补助

27,821.40

27,821.40





0.00


221

住房保障支出

229,825.35

229,825.35





0.00


22102

住房改革支出

229,825.35

229,825.35





0.00


2210201

住房公积金

144,156.00

144,156.00





0.00


2210203

购房补贴

85,669.35

85,669.35





0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县新民乡卫生院






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,765,590.58

2,570,766.40

3,194,824.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178,053.72

178,053.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

178,053.72

178,053.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178,053.72

178,053.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5,302,711.51

2,162,887.33

3,139,824.18

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

4,265,783.43

2,037,135.73

2,228,647.70

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

4,165,783.43

2,037,135.73

2,128,647.70

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

911,049.48

0.00

911,049.48

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

866,049.48

0.00

866,049.48

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125,751.60

125,751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

97,930.20

97,930.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27,821.40

27,821.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

229,825.35

229,825.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

229,825.35

229,825.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

144,156.00

144,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

85,669.35

85,669.35

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县新民乡卫生院







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,607,652.40

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




八、社会保障和就业支出

37

178,053.72

178,053.72

0.00




九、卫生健康支出

38

5,293,584.51

5,293,584.51

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

229,825.35

229,825.35

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

5,607,652.40

本年支出合计

54

5,701,463.58

5,701,463.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

93,811.18

年末财政拨款结转和结余

55

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

93,811.18


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

5,701,463.58

合计


5,701,463.58

5,701,463.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县新民乡卫生院



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,701,463.58

2,570,766.40

3,130,697.18

208

社会保障和就业支出

178,053.72

178,053.72

0.00

20805

行政事业单位养老支出

178,053.72

178,053.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178,053.72

178,053.72

0.00

210

卫生健康支出

5,293,584.51

2,162,887.33

3,130,697.18

21003

基层医疗卫生机构

4,256,783.43

2,037,135.73


2100302

乡镇卫生院

4,156,783.43

2,037,135.73


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

0.00

100,000.00

21004

公共卫生

911,049.48

0.00

911,049.48

2100408

基本公共卫生服务

866,049.48

0.00

866,049.48

2100409

重大公共卫生服务

15,000.00

0.00

15,000.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

30,000.00

0.00

30,000.00

21011

行政事业单位医疗

125,751.60

125,751.60

0.00

2101102

事业单位医疗

97,930.20

97,930.20

0.00

2101103

公务员医疗补助

27,821.40

27,821.40

0.00

221

住房保障支出

229,825.35

229,825.35

0.00

22102

住房改革支出

229,825.35

229,825.35

0.00

2210201

住房公积金

144,156.00

144,156.00

0.00

2210203

购房补贴

85,669.35

85,669.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县新民乡卫生院


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,570,766.40

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

621,648.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,018,512.35

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

316,200.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费


30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

157,317.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

178,053.72

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

97,930.20

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

27,821.40

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

9,127.73

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

住房公积金

144,156.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00



0.00




30701

国内债务付息

0.00



0.00




30702

国外债务付息

0.00



0.00




30703

国内债务发行费用

0.00



0.00




30704

国外债务发行费用

0.00



0.00

人员经费合计

2,570,766.40

公用经费合计

0.00

合       计

2,570,766.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县新民乡卫生院










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

20,339.37

0.00

20,339.37

0.00

20,339.37

0.00

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县新民乡卫生院






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


  

第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,616,652.40元,支出总计5,765,590.58元。与2020相比,收总计下降224,360.56

元,下降3.84%;支出总计下降645,118.25,下降10.32%,主要原因是财政拨款收入和支出减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,616,652.40元,其中:财政拨款收入 5,607,652.40元,占99.84%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入9,000.00元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,765,590.58元,其中:基本支出2,570,766.40元,占44.59%;项目支出3,194,824.18元,占55.41%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,607,652.40元,支出总计5,701,463.58元。与2020相比,财政拨款收入减少482,547.12 元,下降7.92%;总计减少514,073.76 元,下降8.27%,主要原因是2021年卫生健康支出支出收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,701,463.58元,占本年支出合计的98.89%。与2020相比,一般公共预算财政拨款支出减少514,073.76 元,下降8.27%,主要原因是卫生健康支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,701,463.58元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出178,053.72元,占3.12%;卫生健康支出5,293,584.51元,占92.85%;节能环保(类)支出0.00元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0.00%;农林水(类)支出0.00元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00元,占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障支出229,825.35元,占4.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,607,652.40元,支出决算为5,701,463.58元,完成年初预算的101.68%

。决算数大于预算数的主要原因:卫生健康支出增加;其中1.2021年初预算社会保障和就业支出178,053.72元,决算数178,053.72元;2.2021年初预算卫生健康支出5,199,773.33

元,决算数为5,293,584.51元;3.2021年初预算住房保障支出229,825.35元,决算数为229,825.35元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,570,766.40

元,其中:人员经费2,570,766.40元,公用经费0.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,570,766.40元,2021年度年初预算数一致,2020决算数增加10,007.88 元,增长0.39%。

2.商品和服务支出0.00元,2021年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%

3.对个人和家庭的补助0.00元,2021年度年初预算数减少0.002020年度决算数增加0.00元,0.00%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00*%。

5.资本性支出0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

7.对企业补助0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

8.其他支出0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70,000.00元,支出决算为20,339.37元,完成预算的29.06%2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行厉行节约政策。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少8,278.34 元,下降28.93%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少8,278.34元,28.93%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0.00;公务用车购置及运行费减少8,278.34元;主要原因是车辆运行维护费用相比上年减少

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出20,339.37元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0.00个,因公出国(境)人次数0

2.公务用车购置及运行维护费预算为70000.00元,支出决算为20,339.37元,完成预算的29.06%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出20,339.37元,主要用于车辆燃油费及维护费用等。2021度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费预算为0.00支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于0.002021国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020决算数增加(减少)0元,增长(降低)0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021本部门机关运行经费支出0.002020增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

(二)政府采购情况说明

2021度本部门政府采购支出总额0.00其中:政府采购货物支出0.00政府采购工程支出0.00政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额*0.00,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积3416.96平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,新民乡卫生院无绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  新民乡卫生院今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.******

2.******

……

第五部分    附件

其他有关公开资料

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