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索引号
640424062/2022-00086
文号
发布机构
泾源县医疗保障局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2022-11-15
名称
2021年度泾源县医疗保障局部门决算
2021年度泾源县医疗保障局部门决算
日期:2022-11-15 来源:泾源县医疗保障局
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目录


第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

  一、部门职责

泾源县医疗保障局,是县政府工作部门,为正科级。主要职能为:

1.贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

2.贯彻执行国家、自治区和固原市医疗保障基金监督管理办法、负责拟订我县具体实施办法,并组织实施。建立健全我县医疗保障基金安全防控机制,推进和落实全县医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行自治区、固原市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立全县动态调整机制。

二、机构设置

从预算单位构成看,泾源县医疗保障局内设下列机构:

1.综合办公室,协助局领导对局政务、业务等有关工作进行综合协调和督办负责局机关和下属事业单位机构编制、人事管理;承担文稿起草、文件收发,完成局领导交办的其他工作。

2.医疗保险服务中心,贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

  

1

栏次

  

2

一、财政拨款收入

1

11524234.74  

一、一般公共服务支出

28

  

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

29

  

二、上级补助收入

3

  

三、国防支出

30

  

三、事业收入

4

  

四、公共安全支出

31

  

四、经营收入

5

  

五、教育支出

32

  

五、附属单位上缴收入

6

  

六、科学技术支出

33

  

六、其他收入

7

  

七、文化体育与传媒支出

34

  

  

8

  

八、社会保障和就业支出

35

252373.05  

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

36

18913154.07

  

10

  

十、节能环保支出

37

  

  

11

  

十一、城乡社区支出

38

  

  

12

  

十二、农林水支出

39

26700  

  

13

  

十三、交通运输支出

40

  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

41

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出

42

  

  

16

  

十六、金融支出

43

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出

44

  

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

45

  

  

19

  

十九、住房保障支出

46

201103.25  

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

47

  

  

21

  

二十一、其他支出

48

950000  

  

22

  

二十二、债务还本支出

49

  

  

23

  

二十三、债务付息支出

50

  

本年收入合计

24

11524234.74

本年支出合计

51

20343330.37

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

12278448.01

年末结转和结余

53

3459352.38

总计

27

23802682.75

总计

54

23802682.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表











公开02

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11524234.74

11524234.74






208

社会保障和就业支出

252373.05

252373.05






20805

行政事业单位养老支出

252373.05

252373.05






2080502

事业单位离退休

15059.46

15059.46






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155014.52

155014.52






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82299.07

82299.07






210

卫生健康支出

11070758.44

11070758.44






21011

行政事业单位医疗

199044.88

199044.88






2101101

行政单位医疗

164946.7

164946.7






2101103

公务员医疗补助

34098.18

34098.18






21013

医疗救助

8713387.32

8713387.32






2101301

城乡医疗救助

8713387.32

8713387.32






21015

医疗保障管理事务

2158326.24

2158326.24






2101501

行政运行

1700737.34

1700737.34






2101502

一般行政管理事务

50000

50000






2101504

信息化建设

120000

120000






2101506

医疗保障经办事务

287588.9

287588.9






221

住房保障支出

201103.25

201103.25






22102

住房改革支出

201103.25

201103.25






2210201

住房公积金

124564

124564






2210203

购房补贴

76539.25

76539.25






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


支出决算表










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20343330.37

2266390.48

18076939.89




208

社会保障和就业支出

252373.05

252373.05

0




20805

行政事业单位养老支出

252373.05

252373.05

0




2080501

行政单位离退休

15059.46

15059.46

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155014.52

155014.52

0




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82299.07

82299.07

0




210

卫生健康支出

18913154.07

1812914.18

17100239.89




21011

行政事业单位医疗

201650.83

112176.84

89473.99




2101101

行政单位医疗

167552.65

78078.66

89473.99




2101103

公务员医疗补助

34098.18

34098.18





21013

医疗救助

16522800

0.00

16522800




2101301

城乡医疗救助

16522800

0.00

16522800




21015

医疗保障管理事务

2188703.24

1700737.34

487965.9




2101501

行政运行

1700737.34

1700737.34

0




2101502

一般行政管理事务

50000

0

50000




2101504

信息化建设

150377

0

0




2101506

医疗保障经办事务

287588.9

0

287588.9




213

农林水支出

26700

0

26700




21305

扶贫

26700

0

26700




2130599

其他扶贫支出

26700

0

26700




221

住房保障支出

201103.25

201103.25

0




22102

住房改革支出

201103.25

201103.25

0




2210201

住房公积金

124564

124564

0




2210203

购房补贴

76539.25

76539.25

0




229

其他支出

950000

0

950000




22960

彩票公益金安排的支出

950000

0

950000




2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

950000

0

950000




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04




财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

  

1

栏次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11524234.74  

一、一般公共服务支出

29

2266390.48

2266390.48


二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

30

2170100.48

2170100.48


  

3

  

三、国防支出

31

96290

96290


  

4

  

四、公共安全支出

32

18050239.89

17100239.89

950000

  

5

  

五、教育支出

33




  

6

  

六、科学技术支出

34




  

7

  

七、文化体育与传媒支出

35




  

8

  

八、社会保障和就业支出

36




  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

37




  

10

  

十、节能环保支出

38




  

11

  

十一、城乡社区支出

39

20316630.37

19366630.37

950000

  

12

  

十二、农林水支出

40

2244515.01

2244515.01


  

13

  

十三、交通运输支出

41

554261.9

554261.9


  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

42

17487859.46

16537859.46

950000

  

15

  

十五、商业服务业等支出

43




  

16

  

十六、金融支出

44




  

17

  

十七、援助其他地区支出

45

29994

29994


  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

46




  

19

  

十九、住房保障支出

47




  

20

  

二十、粮油物资储备支出

48




  

21

  

二十一、其他支出

49




  

22

  

二十二、债务还本支出

50




  

23

  

二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

11524234.74

本年支出合计

52

20316630.37

19366630.37

950000

年初财政拨款结转和结余

25

12251748.01

年末财政拨款结转和结余

53

3459352.38

3157035.45

302316.93

一、一般公共预算财政拨款

26

10999431.08

  

54




二、政府性基金预算财政拨款

27

1252316.93  

  

55



  

合计

28

23775982.75

合计

56

23775982.75

22523665.82

  1252316.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19366630.37

2266390.48

17100239.89

208

社会保障和就业支出

252373.05

252373.05


20805

行政事业单位养老支出

252373.05

252373.05


2080501

行政单位离退休

15059.46

15059.46


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155014.52

155014.52


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82299.07

82299.07


210

卫生健康支出

18913154.07

1812914.18

17100239.89

21011

行政事业单位医疗

201650.83

112176.84

89473.99

2101101

行政单位医疗

167552.65

78078.66

89473.99

2101103

公务员医疗补助

34098.18

34098.18

0

21013

医疗救助

16522800

0

16522800

2101301

城乡医疗救助

16522800


16522800

21015

医疗保障管理事务

2188703.24

1700737.34

487965.9

2101501

行政运行

1700737.34

1700737.34


2101502

一般行政管理事务

50000

0.00

50000

2101504

信息化建设

150377

0.00

150377

2101506

医疗保障经办事务

287588.9

0.00

287588.9

221

住房保障支出

201103.25

201103.25

0.00

22102

住房改革支出

201103.25

201103.25

0.00

2210201

住房公积金

124564

124564

0.00

2210203

购房补贴

76539.25

76539.25

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:泾源县城关第一小学


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

2155041.02

302

商品和服务支出

96290

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

564945

30201

办公费

8293.36

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

321196.62

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

584388.63

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

4384.34

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

56892

30206

电费

10000

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

155014.52

30207

邮电费

2716.64

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

82299.07

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

149180

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

15059.46

30211

差旅费

4990

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

15000

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

59.460

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

18000

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

124564

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

76539.25

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

52290

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

2170100.48

公用经费合计96290


合计

2266390.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

  

  0

  0

0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

注:年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  229

其他支出

1,252,316.93

  

950000  

  

950000  

302316.93  

  22960

彩票公益金安排的支出

1,252,316.93

  

950000  

  

950000  

302316.93  

  2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

1,252,316.93

  

950000  

  

950000  

302316.93  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11524234.74元,支出总计20343330.37元。与2020年度相比,收入总计减少11720195.56元,减少50%,支出总计增加1040981.92元,增加了5%

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11524234.74元,其中:财政拨款收入11524234.74元,占100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20343330.37元,其中:基本支出2266390.48元,占11%;项目支出17100239.89元,占84%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11524234.74元,支出总计20343330.37元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20343330.37,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20343330.37元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出252373.05元,占1.2%卫生健康(类)支出18913154.07元,占92.96%;住房保障(类)支出201103.25元,占0.9%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17420000元,支出决算为11524234.74元,完成年初预算的66%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2266390.48元,其中:人员经2170100.48元,公用经费96290元。支出具体情况如下:

1工资福利支出2155041.02元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年决算数减少89473.99元,增减少4.1%

2商品和服务支出96290元,2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年决算数增加457971.9元,增长47%,主要原因2021年年度学校办公费、差旅费、邮电费等增加

3对个人和家庭的补助支出15000元,2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2021年决算数减少17499559.46

4其他资本性支出0元,2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门房屋面积217642平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1绩效管理工作开展情况

本年未做绩效管理。

2部门决算中项目绩效自评结果

(一)2021年度,我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神,进一步加强我财务预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。

()确保各项工作的正确开展,保证各项工作的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,确保资金合理有效使用,并树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,节减财政支出。

()坚持日清月结及时报表,正确认清目前财务状况,将财务信息及时上报财务部门,以便研究相应的财务政策。

3以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释


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