目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(1)负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展全县网络安全和信息化重大问题研究,向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
(2)组织研究起草泾源县网络安全和信息化发展规划、重大政策。
(3)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,协调信息安全保护工作。
(4)督促落实政治、经济、文化、社会、生态文明等网络安全和信息化重大事项。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(5)负责互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,指导督促落实网络意识形态工作责任制,维护互联网意识形态安全。
(6)负责指导协调网络舆情信息工作。
(7)推动网络阵地建设,指导重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的审核管理
(8)推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,统筹推进互联网企业党建工作。
(9)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。
(10)协调完善扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系。
(11)指导全县有关机构开展金融信息服务业务。
(12)负责组织电子政务发展规划和重大事项会商。
(13)组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
(14)指导、检查、统筹推进乡(镇)及有关部门(单位)网络安全和信息化工作。
(15)完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
中共泾源县委网信办内设综合办公室1个股室,无下属单位。按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,为中共泾源县委网信办本级。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:中共泾源县委网信办 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 650506.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 570208.87 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 32845.30 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 21086.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 26066.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 650206.71 | 本年支出合计 | 55 | 650206.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | ||
总计 | 28 | 650206.71 | 总计 | 58 | 650206.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:中共泾源县委网信办 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 650206.71 | 650206.71 | ||||||||
2013701 | 行政运行 | 366222.86 | 366222.86 | |||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 203986.01 | 203986.01 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 32845.30 | 32845.30 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16065.84 | 16065.84 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5020.70 | 5020.70 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 26066.00 | 26066.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:中共泾源县委网信办 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 650206.71 | 446220.70 | 203986.01 | |||||||
2013701 | 行政运行 | 366222.86 | 366222.86 | |||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 203986.01 | 203986.01 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 32845.30 | 32845.30 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16065.84 | 16065.84 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5020.70 | 5020.70 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 26066.00 | 26066.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:中共泾源县委网信办 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 650206.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 570208.87 | 570208.87 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 32845.30 | 32845.30 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 21086.54 | 21086.54 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 26066.00 | 26066.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 650206.71 | 本年支出合计 | 54 | 650206.71 | 650206.71 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 650206.71 | 合计 | 650206.71 | 650206.71 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:中共泾源县委网信办 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 650206.71 | 446220.70 | 203986.01 | ||||
2013701 | 行政运行 | 366222.86 | 366222.86 | ||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 203986.01 | 203986.01 | ||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 32845.30 | 32845.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16065.84 | 16065.84 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5020.70 | 5020.70 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 26066.00 | 26066.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 422220.70 | 302 | 商品和服务支出 | 24000 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 110745.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 94870 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 103572.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32845.30 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16065.84 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5020.70 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1927.86 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30313 | 住房公积金 | 26066.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 31108.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 24000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 422220.70 | 公用经费合计 | 24000 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计650206.71元,支出总计650206.71元。与2018年度相比,收、支总计各增加650206.71元,增长100%,主要原因是中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计650206.71元,其中:财政拨款收入650206.71元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计650206.71元,其中:基本支出446220.70元,占69%;项目支出203986.01元,占31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计650206.71元,支出总计650206.71元。中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位,2018年度无收入、支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出650206.71元,占本年支出合计的100%。中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位,2018年度无收入、支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出650206.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出570208.87元,占88%;社会保障和就业(类)支出32845.30元,占5%;卫生健康(类)支出21086.54元,占3%;住房保障(类)支出26066.00元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位,未纳入2019年预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出650206.71元,其中:人员经费422220.70元,公用经费24000元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出422220.70元,中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位,未纳入2019年预算,无2018年决算。
2.商品和服务支出24000元,中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位,未纳入2019年预算,无2018年决算。
3.对个人和家庭的补助0元,中共泾源县委网信办为2019年2月新成立单位,未纳入2019年预算,无2018年决算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
中共泾源县委网信办2020年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共泾源县委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2019年度本部门机关运行经费支出24000元,2018年无。主要原因是:中共泾源县委网信办为2019年2月机构改革后新成立单位,单位编制人数4人,未纳入2019年预算,无2018年决算。。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门固定资产政府采购支出总额74880元。其中:政府采购货物支出74880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。财政部门今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪委监委本级及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪委监委开展专项工作的项目支出。
5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员经费的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
无。
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