2024年7月25日起,泾源县审计局开展县体育中心2022年至2023年财政财务收支情况审计。
7月25日早上,在泾源县体育中心二楼会议室,泾源县审计局副局长及相关成员单位同志和被审计单位班子成员、相关岗位干部参加进点会。进点会上,审计组组长就本次审计的目标、范围、内容和重点进行了说明,审计组主审宣读了审计通知,廉政监察员强调了审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律。
开展行政事业单位财政财务收支审计是《中华人民共和国审计法》赋予审计机关的法定职责,是执行“过紧日子”要求的重要举措,对于规范权力运行有着举足轻重的作用。通过审计检查,可以揭露出被审计单位财政财务收支和财务管理中存在的问题,提出整改意见和建议,从而提高资金使用效益。
在审计过程中,一是加强支持配合。审计组始终坚持“审帮促”相结合的理念,促进被审计单位工作改革和发展水平质量的提升。被审计单位积极配合审计工作,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。二是突出成果运用。要认识到审计的最终目的,坚持揭示问题与推动审计整改相结合,压紧压实审计整改责任,夯实被审计单位审计整改主体责任,做到边审边改、边审边促,有效解决问题,推动标本兼治,切实将审计整改成果转化为治理效能。三是加强审计纪律。审计组要严格遵守保密纪律、廉政纪律及审计“四严禁”和审计“八不准”等各项纪律要求,做到依法依规审计。
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