|

登录个人中心
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算

泾源县新民乡人民政府2022年部门预算

索引号 640424031/2021-00091 文号 生成日期 2021-11-24
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县新民乡人民政府 责任部门

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  


泾源县新民乡人民政府2022年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

新民乡主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民生、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是:贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作,指导农村村民自治。

做好乡村发展规划,编报项目计划,经济社会发展统计等工作;管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金;做好农村人居环境改善、村庄道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境,加快新农村建设步伐。积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展;因地制宜调整农业经济结构,及时为农民提供产前、产中、产后服务,特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务;大力发展草畜、苗木、劳务、旅游等特色产业;做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定,强化农村社会治安综合治理,预防和组织处理本区域公共突发事件,大力推进平安村乡建设。发展农村社会公益事业,推进新农村信息化建设;开展农村实用技术和劳动技能培训,组织农村劳务输出和输前培训;开展政策法律宣传和市场信息服务;做好人口管理和计划生育工作;做好农村土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。建立健全农村社会保障体系,做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保,婚姻登记,殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

发展农村文化教育卫生事业,做好农村适龄少年儿童九年制义务教育、农村中小学校舍维护工作;积极开展农村文化娱乐、体育健身活动,普及农村广播、电视、电话;加强农村社会主义精神文明建设;做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。做好农村安全生产工作,开展重大安全隐患排查,报告辖区安全生产存在的问题,协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导,不断增强农村社会自治功能。拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责。围绕中心,服务大局,完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。  

  二、部门预算单位构成

新民乡人民政府2022年度部门预算编报范围的单位共9个。

1.设置行政机构5个,即:综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室。行政编制19人。年末实有人数19人。

2.事业机构4个,即民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。事业编制19人。实有人数19人。

  

泾源县新民乡2022年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:元

     入

     出

    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

10438585

10438585


(一)一般公共预算财政拨款收入

10438585

(一)一般公共服务支出

5781989.77

5781989.77


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

871805.52

871805.52




(九)卫生健康支出

405846.71

405846.71




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

756000

756000




(十二)农林水支出

1898029

1898029




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

724914

724914




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

10438585

支出总计:10438585

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

  行政运行


5765789.77

5765789.77

0



2010302

一般行政管理事务


16200

16200

0



2080501

  行政单位离退休


81480

81480

0



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


526883.68

526883.68

0



2101101

  行政单位医疗


289786.02

289786.02

0



2101103

  公务员医疗补助


116060.69

116060.69

0



2130705

对村民委员会和村党支部的补助


1898029.00

1898029.00

0



2210201

住房公积金


426962.00

426962.00

0



2010699

其他财政事务支出




0



2101102

事业单位医疗




0



2200101

行政运行




0



2070109

群众文化




0



2120104

城管执法


120000.00

120000.00

0



2120501

城乡社区环境卫生


636000.00

636000.00

0



2210203

购房补贴


297952.00

297952.00

0



  

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

10438585.00



301

一、工资福利支出




30101

基本工资

1356852

1356852


30102

津贴补贴

2522096

2522096


30103

奖金

1400071

1400071


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

526883.68

526883.68


30109

职业年金缴费

263441.84

263441.84


30110

职工基本医疗保险缴费

289786.02

289786.02


30111

公务员医疗补助缴费

98790.69

98790.69


30112

其他社会保障缴费

25050.77

25050.77


30113

住房公积金

426962

426962


30199

其他工资福利支出

177720

177720


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

1100200


1100200

30208

取暖费

80000


80000

30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30302

退休费

147270


147270

30305

生活补助

21480


21480

30307

医疗费补助




30399

其他对个人和家庭的补助支出

1774029


1774029

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0



















































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

10438585.00

一、行政支出

10438585.00

  1)一般公共预算财政拨款收入

10438585.00

  其中:财政拨款支出

10438585.00

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

10438585.00

本年支出合计

10438585.00





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

0

支出总计

0

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

10438585.00

10438585.00

10438585.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

































10438585.00

10438585.00

10438585.00














八、部门支出总表

部门支出总表

  单位:元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

10438585.00

10438585.00


0

0

0

0

0

0


















































































10438585.00

10438585.00









泾源县新民乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

2022新民乡预算总指标为10438585.00

(一)预算安排支出指标10438585.00,其中:

基本支出预算指标为10438585.00,包括:人员类支出9258385运转(公用)类支出1180200

项目支出预算指标为0万元。其中:政府采购支出预算指标为0万元

(二)纳入预算管理的行政性收费收入征收计划为0

(三)纳入财政专户管理的行政事业性收费收入征收计划为0

(四)政府性基金征收计划为0

泾源县新民乡2022年部门预算——名词解释

  

  

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页