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索引号
640424015/2021-00133
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2021-11-23
名称
宁夏回族自治区泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算
宁夏回族自治区泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算
日期:2021-11-23 来源:泾源县卫生健康局
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算——单位概况


 一、部门职责

主要承担富强路以西2900多户城镇居民及劳务周转移民的疾病预防保健、健康教育、计划生育技术指导、特殊人群管理、卫生监督协管、中医药服务等12类52项基本公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗,护理等基本医疗服务。辖区内有住宅小区5个,幼儿园1所,小学1所,中学2所。

 二、机构设置

现有职工8人,其中执业医师1人,执业助理医师1人,执业护士3人,公共卫生人员2人“三支一扶”人员1名。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室(健康小屋)、慢病管理及化验室等科室。


泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1127626.10

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

93419.62

93419.62




(九)卫生健康支出

949133.07

949133.07




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

85073.41

85073.41




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1127626.10

支出总计

1127626.10

1127626.10


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


62279.75

62279.75




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


31139.87

31139.87




  2100301

  城市社区卫生机构


883201.76

693201.76

190000.00



  2100408

  基本公共卫生服务


20000.00


20000.00



  2101102

  事业单位医疗


34253.86

34253.86




  2101103

  公务员医疗补助


11677.45

11677.45




  2210201

  住房公积金


50425.41

50425.41




  2210203

  购房补贴


34648.00

34648.00




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

917626.10

905126.10


301

一、工资福利支出

905126.10

905126.10


30101

基本工资

212300.00

212300.00


30102

津贴补贴

132111.29

132111.29


30103

奖金

182689.00

182689.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

182800.00

182800.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62279.75

62279.75


30109

职业年金缴费

31139.87

31139.87


30110

职工基本医疗保险缴费

34253.86

34253.86


30111

公务员医疗补助缴费

11677.45

11677.45


30112

其他社会保障缴费

5449.47

5449.47


30113

住房公积金

50425.41

50425.41


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

12500.00


12500.00

30201

办公费

12500.00


12500.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1127626.10

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入


            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1127626.10

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1127626.10

本年支出合计

1127626.10





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1127626.10

支出总计

1127626.10

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1127626.10

1127626.10

1127626.10






























                                                                         单位:元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1127626.10


1127626.10




















































































































泾源县香水街社区卫生服务站2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收入预算1127626.10元,其中:本年收入1127626.10元,全部为一般公共预算拨款1127626.10。财政拨款支出预算1127626.10元,包括一卫生健康支出949133.07元、社会保障和就业支出93419.62元、住房保障支出85073.41元。

二、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出917626.10元,其中:本年收入安排支出917626.10元。人员经费905126.10元,主要包括:基本工资212300.00元、津贴补贴132111.29元、奖金182689.00元、社会保障缴费144800.4元、绩效工资182800.00元、住房公积金50425.41元,公用经费12500.00元,主要包括:办公费12500.00元。

(二)项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出210000.00元,其中:本年收入安排支出210000.00元,包括纳入预算管理的行政事业性收费190000.00元,基本公共卫生县级配套资金20000.00元。

三、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于泾源县香水街社区卫生服务站2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1127626.10元,其中:本年收入1127626.10元;支出总预算1127626.10元,其中:本年支出1127626.10元,年末无结转结余。

本年收入包括:财政拨款预算收入1127626.10元,占100%。

 本年支出包括事业支出1127626.10元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2022年无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,本单位账面无固定资产。

(四)预算绩效情况

    2022年无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

    

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