|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门预算

县融媒体中心2021年部门预算费预算公示

索引号 640424001/2021-00046 文号 生成日期 2021-06-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人民政府办公室 责任部门


目 录 

第一部分 泾源县融媒体中心2021年度部门预算说明

一、部门职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、2021部门预算情况

(一)年度收支预算情况

(二)年度一般公共预算财政拨款情况

(三)年度“三公”经费预算情况

(四)年度机关运行经费预算情况

(五)年度政府性基金预算情况

(六)年度政府采购支出预算情况

(七)国有资产占用情况

四、部门整体支出绩效目标情况说明

五、名称解释

第二部分 泾源县融媒体中心2021年度部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分:

县融媒体中心2021年度部门预算

一、部门职责

县融媒体中心为县委直属具有独立法人资格的全额拨款公益一类事业单位。是县委县政府的重要宣传窗口,是推动传统媒体和新媒体深度融合,做好传统广播电视新闻舆论宣传工作的平台。主要工作职能:

(1)贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章,根据国家、区、市、县的总体规划和要求,制定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。
   (2)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,负责全县广播电视及新闻报道工作,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量,把握正确舆论导向。
   (3)贯彻执行国家广播电视技术政策标准,负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作;负责媒体融合平台的建设、维护和运行。
   (4)负责广播电视重要技术设备监管,保障广播电视、新媒体节目安全播出;负责广播、电视、新媒体等频率频道、网络资源的报批、使用和管理;管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。
   (5)负责统一管理中心(台)人、财、物,负责管理中心(台)各类资金、国有资产和各项年度事业经费。
   (6)负责全县的融媒体广告宣传业务,依法开展广告经营活动,做好融媒体相关产业的开发、运营。
   (7)负责各类广播电视节目的创新创优工作。
   (8)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本部门机构由机关本级组成。内设办公室、技术部、新闻部、编辑部、影视服务部等组室,现有编制人数13人,实有在职人员10人(其中长期聘用人员14人),遗属补助5人,退休人员21人。车辆编制数0辆,实有0辆,其中执法车辆0辆。

县融媒体中心只有本级,没有其他二级预算单位。

三、2021部门预算情况

2021年部门预算只有本级预算情况。收入既包括一般公共预算,又包括纳入预算管理的非税收入;支出既包括保障院校基本运行的经费,也包括为完成事业发展而发生的专项经费。

(一)年度收支预算情况

根据相关政策和我单位工作安排,2021年度我单位预算安排支出指标为253.43万元,其中, 基本支出预算指标为223.43万元,包括:人员类支出221.1835万元,运转(公用)类支出2.25万元。

项目支出预算指标为30万元。其中:政府采购支出预算指标为0万元。

  1. 年度一般公共预算财政拨款情况

预算拨款基本支出223.43万元,项目支出20万元。

  1. 年度“三公”经费预算情况

没有预算“三公”经费。

(四)年度机关运行经费预算情况

运行经费:商品或服务支出171.94万元,项目10万元
(五)
政府性基金征收计划为0万元。

  1. 年度政府采购支出预算情况。

2021年度我单位预计政府采购金额0万,其中货物类0万,工程类0万,服务类0万。

  1. 国有资产占用情况

2021年资产没有调拨,只是使用文化旅游广电局的资产办公。


第二部分:

部门预算公开表格


部门预算


部门财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款


一、本年支出


经费拨款

253.43

(一)一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

253,43

(七)社会保障和就业支出


(八)医疗卫生与计划生育支出


(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出


(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出



二、结转下年


收 入 总计

253.43

支 出 总 计

253.43


部门预算(表2


一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2013302

一般行政管理事务

10


10

2013301

行政运行

171.94

171.94

20

20805

行政事业养老

35.33

35.33


21011

行政事业医疗

16.37

16.37


22102

住房改革支出

19.79 

19.79

























合   计

253.43

233.43

30


部门预算(表3


一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

198.75

198.75

302

商品和服务支出

32.25


32、25

303

对个人和家庭补助

22.43

22.43



















































































合 计

314.45

283.98

30.47


部门预算(表4


一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


部门预算(表5


政府性基金预算支出表


单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


0

0

0
















合计

0

0

0

部门预算(表6


部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款


一、本年支出


经费拨款

253.43

(一)一般公共服务支出


入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)国防支出


二、政府性基金收入

(三)公共安全支出


三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出


四、上级补助收入


(五)科学技术支出


五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

253.43

(七)社会保障和就业支出


(八)医疗卫生与计划生育支出


(九)节能环保支出


(十)城乡社区支出




(十一)农林水支出




(十二)交通运输支出


(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出


(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出


二、结转下年

收入总计

253.43

支 出 总 计

253.43


部门预算(表7


部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款









































































部门预算表8


部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2013302

一般行政管理事务

10


10

2013301

行政运行

171.94

171.94

20

20805

行政事业养老

35.33

35.33


21011

行政事业医疗

16.37

16.37


22102

住房改革支出

19.79 

19.79
































合计

253.43

233.43

30

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页