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宁夏回族自治区泾源县大湾中学2019年部门预算

索引号 640424003/2019-00015 文号 生成日期 2019-04-04
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教体局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县大湾中学2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

2018年度末,泾源县大湾中学所属执行事业单位会计制度的学校共计1个。年末一般公共预算财政补助开支25人,其中:专任教师25人。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,大湾中学校为泾源县教育体育局下属二级预算单位

泾源县大湾中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

671.88

671.88


(一)一般公共预算财政拨款收入

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

471.89

471.89

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

580.49

580.49

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

43.50

43.50

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

671.88

支出总计671.88

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050203

初中教育

446.63

471.89

471.89


25.26

5.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

26.90

26.90


26.9

100

2080507

对机关事业单位基本养老保

57.91

67.25

67.25

9.34

16.13

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.73

17.59

17.59

5.86

49.96

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.49

3.15

3.15

0.66

26.5

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.55

0.67

0.67

0.12

21.82

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.85

2.69

2.69

0.84

45.4

2101102

事业单位医疗

23.18

26.90

26.90

3.72

16.04

2101103

公务员医疗补助

9.18

11.32

11.32

2.14

23.32

2210201

住房公积金

35.39

43.50

43.50

8.11

22.92

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

671.88

670.15

1.73

301

一、工资福利支出

651.32

651.32

30101

基本工资

153.25

153.25

30102

津贴补贴

118.64

118.64

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

90.27

90.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.26

67.26

30109

职业年金缴费

26.91

26.91

30110

职工基本医疗保险缴费

26.91

26.91

30111

公务员医疗补助缴费

10.01

10.01

30112

其他社会保障缴费

6.51

6.51

30113

住房公积金

43.5

43.5

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

108.00

108.00

302

二、商品和服务支出

1.73

1.73

30201

办公费

1

1

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

0.73

0.73

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

1.88

1.88

30301

离休费

30302

退休费

17.59

17.59

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

1.23

1.23

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

671.88

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

671.88

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

671.88

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

671.88

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

671.88

本年支出合计

671.88

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

671.88

支出总计

671.88

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

671.88

671.88

671.88

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

671.88


671.88














































大湾中学2019年部门预算——部门

预算情况说明

一、关于大湾中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

大湾中学2019年财政拨款收入预算671.88万元,其中:本年收入671.88万元,包括一般公共预算拨款671.88万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算671.88万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出471.89万元、社会保障和就业支出 580.49万元、住房保障支出43.5万元。

二、关于大湾中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大湾中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出671.88万元,其中:本年收入安排支出671.88万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加82.88万元,增长14.01%。

人员经费670.15万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1.73万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明(无)

三、关于大湾中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(无)

四、关于大湾中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大湾中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大湾中学2019年收支预算情况的总体说明

大湾中学2019年收入总预算671.88万元,其中:本年收入671.88万元,上年结转结余0万元;支出总预算671.88万元,其中:本年支出671.88万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入671.88万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入671.88万元,占100%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出671.88万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(无)

(二)政府采购情况(无)

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,大湾中学占用使用国有资产总体情况为房屋1840平方米,价值210.96万元;土地18330平方米,价值3.38万元;办公家具价值43.74万元;其他资产价值144.87万元。

(四)预算绩效情况

2019年大湾中学绩效工资预算90.27万元,合计绩效工资预算90.27万元,绩效评价机制合理。

(五)其他需说明的事项

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