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索引号
640424052/2023-00025
文号
发布机构
泾源县委办
责任部门
有效性
有效
公开日期
2023-09-05
名称
2022年度泾源县档案馆部门决算
2022年度泾源县档案馆部门决算
日期:2023-09-05 来源:泾源县委办
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目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分 泾源县档案馆部门(单位)概况

一、部门职责

1)贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策;

2)研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法,并组织贯彻执行;对全县档案工作进行监督和指导,全面有效地保护和利用档案,为经济建设和社会发展服务

3)研究制定全县档案事业发展战略,编制本县中长期档案事业发展规划,并组织实施;

4)负责集中统一保管县直机关和乡(镇)档案,保守党和国家机密,维护档案的完整确保档案资料安全

5)负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料;指导县、乡(镇)档案资料的征集、整理、鉴定和管理,推进档案工作的规范化管理和现代化建设,做好档案的编研、开放工作,为社会提供服务

6)积极履行五位一体职能;

7)负责制定本县档案专业队伍建设规划,组织档案专业教育和专业干部培训;

8)参与档案专业技术人员职务、职称评聘

9)完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

按照部门决算编报要求,纳入泾源县档案馆2022年度部门决算编报范围的单位共1个,为1个本级预算单位。单位性质为全额拨款事业单位;执行政府会计制度。单位预算级次为一级预算单位。核定全额拨款事业编制9现有在职职9

其中领导职数2名。其他职工7名。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:档案馆





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次



栏次


2

一、财政拨款收入

1

2044541.81


一、一般公共服务支出

28

1486634.70

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

277664.64


9


九、卫生健康支出

36

75061.98


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、灾害防治及应急管理支出

45



19


十九、住房保障支出

46

205180.49


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2044541.81.

97

本年支出合计

51

2044541.81

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

53

0

总计

27

2044541.81

总计

54

2044541.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02表

公开部门:档案馆







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2044541.81

2044541.81






208

社会保障和就业支出

277664.64

277664.64






20805

行政事业单位养老支出

277664.64

277664.64






2080504

未归口管理的行政单位离退休

24000

24000






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84554.88

84554.88






2080507

机关事业单位基本养老保险基金的补助

169109.76

169109.76






210

卫生健康支出

75061.98

75061.98






21011

行政事业单位医疗

75061.98

75061.98






2101101

行政单位医疗

62184.64

62184.64






2101103

公务员医疗补助

12877.34

12877.34






221

住房保障支出

205180.49

205180.49






22102

住房改革支出

205180.49

205180.49






2210201

住房公积金

156835.00

156835.00






201

一般公共服务支出

1486634.70

1486634.70






20126

档案事务

1486634.70

1486634.70






2012601

行政运行

1486634.70

1486634.70






支出决算表










公开03表

公开部门:档案馆






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2044541.81

2044541.81





208

社会保障和就业支出

277664.64

277664.64





20805

行政事业单位离退休

277664.64

277664.64





2080504

未归口管理的行政单位离退休

24000

24000





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84554.88

84554.88





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

169109.76

169109.76





210

卫生健康支出

75061.98

75061.98





21011

行政事业单位医疗

75061.98

75061.98





2101101

行政单位医疗

62184.64

62184.64





2101103

公务员医疗补助

12877.34

12877.34





221

住房保障支出

205180.49

205180.49





22102

住房改革支出

205180.49

205180.49





2210201

住房公积金

156835.00

156835.00





201

一般公共服务支出

1486634.70

1486634.70





20126

档案事务

1486634.70

1486634.70





2012601

行政运行

1486634.70

1486634.70





财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:档案馆







金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2044541.81


一、一般公共服务支出

29


1486634.70


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


277664.64



9


九、卫生健康支出

37


75061.98



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、灾害预防及应急管理支出

46





19


十九、住房保障支出

47


205180.49



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2044541.81

本年支出合计

52


2044541.81


年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

0


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

2044541.81

总计

56


2044541.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:档案馆



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2044541.81

2044541.81


208

社会保障和就业支出

277664.64

277664.64


20805

行政事业单位离退休

277664.64

277664.64


2080504

未归口管理的行政单位离退休

24000

24000


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84554.88

845554.88


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

169109.76

169109.76


210

卫生健康支出

75061.98

75061.98


21011

行政事业单位医疗

75061.98

75061.98


2101101

行政单位医疗

62184.64

62184.64


2101103

公务员医疗补助

12877.34

12877.34


221

住房保障支出

205180.49

205180.49


22102

住房改革支出

205180.49

205180.49


2210201

住房公积金

156835.00

156835.00


201

一般公共服务支出

1486634.70

1486634.70


20126

档案事务

1486634.70

1486634.70


2012601

行政运行

1486634.70

1486634.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

档案馆







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1803634.11

302

商品和服务支出

182107.70

310

资本性支出


30101

基本工资

360845

30201

办公费

19407.6

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

907174.84

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置


30103

奖金

249337

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

169109.76

30206

电费

14527.65

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

10,881.04

84554.88

30207

邮电费

1312.82

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

62184.64

30208

取暖费

19100

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

12877.34

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1707.16

30211

差旅费

2520

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

156835

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

70782

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

58800

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

24000

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

38271.63


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

10648

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1862434.11

公用经费合计

182107.70

合计

2044541.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:档案馆










金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0


0


0

0

0


0


0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表




公开部门:档案馆






金额单位:元




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6




合计

0

0

0

0

0

0






































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2044541.81元,支出总计2044541.81元。与上年相比,收入总计增加427804.63元,上升26.46%;支出总计增加427804.63元,增多26.46%,主要原因是单位单位人员减增多,各项费用支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2044541.81元,其中:财政拨款收入2044541.81元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2044541.81元,其中:中的工资福利费用支出1803634.11元,占费用类的88.22%,商品和服务费用支出182107.70元,占费用类的8.91%,对个人和家庭的补助支出58800元,占费用类的2.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2044541.81元,财政拨款支出总计2044541.81元。与上年相比,财政拨款收入总计增加了427804.63元,上升26.46%;支出总计增加427804.63元,增加26.46%,主要原因是单位单位人员增多,各项费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2044541.81元,按功能分类:社会保障和就业支出277664.64医疗健康支出75061.98一般公共服务支出1486634.70住房保障支出205180.49

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度本年支出决算为2044541.81元,与上年相比,支出总计增加427804.63元,上升26.46%,主要原因是单位单位人员增多,各项费用支出增加

其中基本支出2044541.81元,与上年相比,基本支出增加427804.63元,上升26.46%,主要原因是单位单位人员增多,各项费用支出增加。支出具体情况如下:

1.人员经费支出1862434.11与上年相比,人员经费支出增加595989元,增加47.06%,主要原因是单位单位人员增多,各项费用支出增加

2.日常公用经费支出182107.70与上年相比,增加7.70元,增加0.01%,主要原因是日常公用经费支出增多

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0元,与上年相比,下降0%,主要原因一是单位无车辆。二是单位公务接待严格按照规定执行。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年,本部门机关运行经费支出02021年增加(减少)0元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况说明

2022年,档案局政府采购预算0元,支出决算总额0元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,本部门(单位)房屋面积平0方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用0车辆;单价50万元以上通用设备台(套)0,单价100万元(含)以上专用设备台(套)0

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,档案局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%

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