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索引号
640424050/2022-00004
文号
发布机构
泾源县委宣传部
责任部门
有效性
有效
公开日期
2022-09-17
名称
2021年度泾源县委员会宣传部(本级)决算公开
2021年度泾源县委员会宣传部(本级)决算公开
日期:2022-09-17 来源:泾源县委宣传部
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目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件


第一部分 单位概况


一、部门职责

泾源县委宣传部作为泾源县委主管意识形态的综合职能部门,承担以下工作职能:负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织编制社会科学规划及实施计划;负责引导社会舆论,对县文化和旅游局、广播电影电视局的工作实施方针、政策指导;负责从宏观上指导全县精神产品的生产;联系县旅游文化局,管理县文联和县作协、县书协、县剧协,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;负责规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设工作;配合县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材,宣传优秀党员典型;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;受县委委托,会同县委组织部管理县宣传文化系统各部门的领导干部;配合县委组织部抓好宣传文化系统领导骨干和后备人才的培养;制定对全县宣传文化系统骨干人员的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针;会同有关部门研究制定新闻宣传文化工作方面的地方性政策和法规;按照县委统一工作部署,协调全县新闻宣传文化系统各部门的工作;指导并组织全县对外宣传和对外文化交流工作,拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划;负责全县网络新闻宣传的管理工作;负责组织协调全县宣传思想战线重大问题及政策法规制度建设方面的调研工作;规划部署、组织开展全县精神文明建设活动;负责做好精神文明建设工作督促落实、交流推广究精神文明建设的新情况、新问题;完成县委交办的其他工作;负责国防教育和“扫黄除恶”日常工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入泾源县委员会宣传部2021年度部门决算编报范围的单位共1个,设2个内设机构,分别为综合办公室(意识形态股)和综合业务股。同时设以下机构:

1、精神文明建设委员会办公室

2、泾源县新闻出版局

3、泾源县国防动员委员会国防教育办公室

4、泾源县“扫黄打非”工作领导小组办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4118783.24

一、一般公共服务支出

29

3858166.95

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

372112.5

8

八、社会保障和就业支出

36

227288.27

9

九、卫生健康支出

37

60590

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

3800

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

105131.2

20

二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49


22

二十、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

4118783.24

本年支出合计

55

4627088.92

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

27

508305.68

年末结转和结余

57

0.00

总计

28

4627088.92

总计

58

4627088.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表











公开02

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4118783.24

4118783.24






201

一般公共服务支出

3562843.77

3562843.77

20133

宣传事务

3562843.77

3562843.77

2013301

行政运行

939156.77

939156.77






2013302

一般行政管理事务

2623687

2623687






207

文化旅游体育与传媒支出

162930

162930






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

162930

162930






2079902

宣传文化发展专项支出

162930

162930






208

社会保障和就业支出

227288.27

227288.27






20805

行政事业单位养老支出

227288.27

227288.27






2080501

行政单位离退休

135066.52

135066.52






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85791.9

85791.9






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6429.85

6429.85






210

卫生健康支出

60590

60590






21011

行政事业单位医疗

60590

60590






2101101

行政单位医疗

47184.83

47184.83






2101103

公务员医疗补助

13405.17

13405.17

221

住房保障支出

105131.2

105131.2

22102

住房改革支出

105131.2

105131.2

2210201

住房公积金

69653

69653






2210203

购房补贴

35478.2

35478.2

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


  • 支出决算表










    公开03

    公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)





    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    4627088.92

    1333905.42

    3293183.5

    201

    一般公共服务支出

    3858166.95

    940895.95

    2917271

    20133

    宣传事务

    3858166.95

    940895.95

    2917271

    2013301

    行政运行

    940895.95

    940895.95

    0.00




    2013302

    一般行政管理事务

    2917271

    0.00

    2917271




    207

    文化旅游体育与传媒支出

    372112.5

    0.00

    372112.5




    20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

    372112.5

    0.00

    372112.5




    2079902

    宣传文化发展专项支出

    209182.5

    0.00

    209182.5




    2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

    162930

    0.00

    162930




    208

    社会保障和就业支出

    227288.27

    227288.27

    0.00




    20805

    行政事业单位养老支出

    227288.27

    227288.27

    0.00




    2080501

    行政单位离退休

    135066.52

    135066.52

    0.00




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    85791.9

    85791.9

    0.00




    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    6429.85

    6429.85

    0.00




    210

    卫生健康支出

    60590

    60590

    0.00




    21011

    行政事业单位医疗

    60590

    60590

    0.00




    2101101

    行政单位医疗

    47184.83

    47184.83

    0.00




    2101103

    公务员医疗补助

    13405.17

    13405.17

    0.00




    213

    农林水支出

    3800

    0.00

    3800




    21305

    扶贫

    3800

    0.00

    3800




    2130599

    其他扶贫支出

    3800

    0.00

    3800




    221

    住房保障支出

    105131.2

    105131.2

    0.00




    22102

    住房改革支出

    105131.2

    105131.2

    0.00

    2210201

    住房公积金

    69653

    69653

    0.00

    2210203

    购房补贴

    35478.2

    35478.2

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04



财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)





金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4118783.24

一、一般公共服务支出

30

3564582.95

3564582.95

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

372112.5

372112.5

8

八、社会保障和就业支出

37

227288.27

227288.27

9

九、卫生健康支出

38

60590

60590

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

105131.2

105131.2

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十、其他支出

51


23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

4118783.24

本年支出合计

54

4329704.92

4329704.92

年初财政拨款结转和结余

26

210921.68

年末财政拨款结转和结余

55



一、一般公共预算财政拨款

27

210921.68

56

二、政府性基金预算财政拨款

28


合计

29

4329704.92  

合计


4329704.92

4329704.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4329704.92

1333905.42

2995799.5

201

一般公共服务支出

3564582.95

940895.95

2623687

20133

宣传事务

3564582.95

940895.95

2623687

2013301

行政运行

940895.95

940895.95

0.00

2013302

一般行政管理事务

2623687

0.00

2623687

207

文化旅游体育与传媒支出

372112.5

0.00

372112.5

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

372112.5

0.00

372112.5

2079902

宣传文化发展专项支出

209182.5

0.00

209182.5

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

162930


162930

208

社会保障和就业支出

227288.27

227288.27

0.00

20805

行政事业单位养老支出

227288.27

227288.27

0.00

2080501

行政单位离退休

135066.52

135066.52

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85791.9

85791.9

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6429.85

6429.85

0.00

210

卫生健康支出

60590

60590

0.00

21011

行政事业单位医疗

60590

60590

0.00

2101101

行政单位医疗

47184.83

47184.83

0.00

2101103

公务员医疗补助

13405.17

13405.17

0.00

221

住房保障支出

105131.2

105131.2

0.00

22102

住房改革支出

105131.2

105131.2

0.00

2210201

住房公积金

69653

69653

0.00

2210203

购房补贴

35478.2

35478.2


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1096780.72

302

商品和服务支出

3097857.68

310

资本性支出


30101

基本工资

288456

30201

办公费

1989074.38

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

394702.2

30202

印刷费

174646

31002

办公设备购置


30103

奖金

178017

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

11900

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85791.9

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

6429.85

30207

邮电费

4428

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

47184.83

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

13405.17

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1240.77

30211

差旅费

36342.6

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

69653

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修()


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

135066.52

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

119014

30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

12000

30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

103000

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4052.52

30227

委托业务费

400000

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用

160092

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

230274.7

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1231847.24

公用经费合计

3097857.68

合 计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)







金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(本级)





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4118783.24元,支出总计4627088.922020年度收入总计5943201.13元,支出总计5075918.332020相比,收、支总计减少1824417.89448829.41下降30.7%8.84%,主要原因是:本年度结余结转资金财政收回,较上年减少市委宣传部等单位拨入资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4118783.24元,其中:财政拨款收入4118783.24元,占100%上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4627088.92元,其中:基本支出1333905.42元,占29%;项目支出3293183.5元,占71%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0*%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4118783.24元,支出总计4329704.92元。2020年度财政拨款收入总计3924801.29元,支出总计3896539.612020相比,收、支总计减少193981.95433165.31增长4.9%10%,主要原因是:本年度工资性调增支出增长,财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4329704.92元,占本年支出合计的93.57%。与2020相比,一般公共预算财政拨款支出减少448829.41元,下降8.84%,主要原因是主要原因是:较上年减少市委宣传部等单位拨入资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4329704.92元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如:一般公共服务(类)支出3564582.95元,占82.33%;文化旅游体育与传媒(类)支出372112.5元,占8.6%社会保障和就业(类)支出227288.27元,5.25%卫生健康(类)支出60590元,占1.39%;住房保障(类)支出105131.2元,占2.43%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3176272元,支出决算为4329704.92元,完成年初预算的136.31%。决算数大于预算数的主要原因:宣传及意识形态业务工作资金及党报刊等专项资金支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1333905.42元,其中:人员经费1231847.24元,公用经费102058.18支出具体情况如下:工资福利支出1096780.72元,82%商品和服务支出102058.18,占8%对个人和家庭的补助135066.52,占10%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%

二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1195元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少1195元,减少100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021本部门机关运行经费支出102058.182020度降低46262.64元,减少31.19%。主要原因是:本年度减少追加公用经费。

(二)政府采购情况说明

2021泾源县委员会宣传部本部门政府采购支出总额0其中:政府采购货物支出0政府采购工程支出0政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,泾源县委员会宣传部本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位未进行绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

部分 附件

无。


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