目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新民乡卫生院概况
一、部门职责
新民乡卫生院位于泾源县南端,距离县城30公里,新民乡乡政府所在地,服务半径约8公里左右,占地面积3300平方米,业务用房面积1100平方米,卫生院编制18人,现有在编职工6人,雇佣社会卫生专业人员6人,其中大专以上学历6人,执业及执业助理医师3人,医士7人,其他专业2人,开设住院病床15张;共辖11个行政村,居民3105户13847人,标准化卫生室11所,卫生室从业乡村医生19人;是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。2018年1月至12月,门诊接诊8482人次,次均费用 56.49元;住院383人次,次均费用537.55元。
发展设想:
一是积极做好中医药适宜技术的推广和临床的应用,加大人才培训力度,开展中医理疗、拔火罐、推拿按摩、针灸、刮痧、艾灸、熏蒸等治疗,为群众提供经济便捷的中医药服务。
二是积极开展双向转诊、急慢分治、首诊基层、上下联动的县乡医疗卫生服务一体化工作。
二、机构设置
卫生院内设全科、中医科、计划生育服务门诊,住院部,预防接种门诊及健康教育咨询科等科室,配备彩超、心电图、检验等辅助科室。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,606,695.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||
六、其他收入 | 7 | 148,265.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 226,813.72 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,288,547.40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 38,951.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 38,951.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 7,000.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,754,960.48 | 本年支出合计 | 51 | 3,685,353.12 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 124,247.64 | 年末结转和结余 | 53 | 193,855.00 | ||
总计 | 27 | 3,879,208.12 | 总计 | 54 | 3,879,208.12 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3,754,960.48 | 3,606,695.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,265.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226,813.72 | 226,813.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209,807.00 | 209,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,807.00 | 209,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,006.72 | 17,006.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,006.72 | 17,006.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,284,105.76 | 3,255,840.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,265.00 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,520,395.00 | 2,520,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,460,395.00 | 2,460,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 630,765.00 | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 627,300.00 | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,465.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,445.76 | 108,445.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 82,624.08 | 82,624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,821.68 | 25,821.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 120,000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 3,685,353.12 | 2,189,695.48 | 1,495,657.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226,813.72 | 226,813.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209,807.00 | 209,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,807.00 | 209,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,006.72 | 17,006.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,006.72 | 17,006.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,288,547.40 | 1,838,840.76 | 1,449,706.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,522,511.64 | 1,730,395.00 | 792,116.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,462,511.64 | 1,730,395.00 | 732,116.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 655,090.00 | 0.00 | 655,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 595,044.00 | 0.00 | 595,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 60,046.00 | 0.00 | 60,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,445.76 | 108,445.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 82,624.08 | 82,624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,821.68 | 25,821.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
213 | 农 | 38,951.00 | 0.00 | 38,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 38,951.00 | 0.00 | 38,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 38,951.00 | 0.00 | 38,951.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,606,695.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 226,813.72 | 226,813.72 | ||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3,224,001.40 | 3,224,001.40 | ||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 124,041.00 | 124,041.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,606,695.48 | 本年支出合计 | 52 | 3,574,856.12 | 3,574,856.12 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 46,421.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 78,261.00 | 78,261.00 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 46,421.64 | 54 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 3,653,117.12 | 总计 | 56 | 3,653,117.12 | 3,653,117.12 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,574,856.12 | 2,189,695.48 | 1,385,160.64 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226,813.72 | 226,813.72 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 209,807.00 | 209,807.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,807.00 | 209,807.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,006.72 | 17,006.72 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,006.72 | 17,006.72 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,224,001.40 | 1,838,840.76 | 1,385,160.64 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,520,811.64 | 1,730,395.00 | 790,416.64 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,460,811.64 | 1,730,395.00 | 730,416.64 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 594,744.00 | 0.00 | 594,744.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 594,744.00 | 0.00 | 594,744.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,445.76 | 108,445.76 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 82,624.08 | 82,624.08 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,821.68 | 25,821.68 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 124,041.00 | 124,041.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 泾源县新民乡卫生院 | 单位:元 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,189,695.48 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 516,175.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 682,151.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 288,134.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 162,761.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 209,807.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82,624.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25,821.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,006.72 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 124,041.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 81,174.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 2,189,695.48 | 公用经费合计 | ||||||||
合计 | 2,189,695.48 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,366.28 | 0.00 | 9,366.28 | 0.00 | 9,366.28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 3,879,208.12元,支出总计 3,879,208.12元。与上年相比,收、支总计各减少71888.66元,分别下降1.82%,1.88%,主要原因是各项经费收入减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,754,960.48 元,其中:财政拨款收入3,606,695.48元,占96.05%;上级补助收入0.00元,占0.00 %;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入 148,265.00元,占3.95%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 3,685,353.12元,其中:基本支出 2,189,695.48元,占 59.42 %;项目支出 1,495,657.64 元,占40.58 %;上缴上级支出0.00元,占0.00 %;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3,606,695.48元,支出总计3,574,856.12元。与上年相比,财政拨款收人总计增加60194.68元,增长1.70 %,财政拨款支出减少21708.02元,下降0.60%主要原因是,2018年财政拨款项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,574,856.12元,占本年支出合计的97.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21708.02元,下降0.60%,主要原因是2018年财政拨款项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,574,856.12元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00 元,占0.00 %;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00 %;社会保障和就业(类)支出 226813.72 元,占6.34%;农林水(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出 124041.00元,占3.47%,医疗卫生与计划生育支3,224,001.40元,占90.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3251864.96元,支出决算为3,574,856.12元,完成年初预算的 109.93 %,其中(按支出功能分类说明):1.2018年初预算社会保障和就业支出489963.84元,决算数为335259.48元;2.2018年初预算医疗卫生与计划生育支出2606876.00元,决算数为3,224,001.40元;3.2018年初预算住房保障支出155025.12元,决算数为124,041.00元。
以财政部门为例:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00元,支出决算为 0.00元,完成年初预算的0.00 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因***。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
4.……
5.……
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本2,189,695.48元,其中:人员经费2,189,695.48元,公用经费0.00 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 2,189,695.48元,较年初预算数增加582,819.48元,增长36.27%。
2.商品和服务支出0.00元,较年初预算数增加(减少) 0.00元,增长(下降)0.00 %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。
3.对个人和家庭的补助0.00元,较年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。
4.其他资本性支出0.00元,较年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。
5.……
6.……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元,支出决算为9,366.28元,完成年初预算的18.73%。与上年相比,减少16508.72元,下降63.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是执行严格执行厉行节约政策。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占 0.00 %;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为 0.00元,完成年初预算的0.00 %;比上年减少(增加) 0.00 元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00 元,支出决算为9,366.28元,完成年初预算的18.73%;比上年减少16508.72元,下降63.89%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆,公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于……。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元,支出决算为0.00 元,完成年初预算的0.00 %;比上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0.00 元,支出决算总额 0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算 0.0元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00 。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00 元,完成年初预算的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积3,416.96平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00 辆;单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项0个,共涉及资金0.00元,占一般公共预算项目支出总额0.00%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00元,政府性基金预算支出0.00元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为0.00元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
第四部分 名词解释
1.******
2.******
3.******
¡¡
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他相关资料
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