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2018年度泾源县六盘山镇中心卫生院部门决算

索引号 640424015/2019-00100 文号 生成日期 2019-11-12
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  泾源县六盘山镇中心卫生院部门(单位)概况

 一、部门职责

泾源县六盘山镇中心卫生院主要功能职责:我院下设综合门诊健康教育室检验室收费室药房公共卫生监督室护办室医办室财务室9个职能科室,。承担公共卫生管理提供并组织实施本乡镇预防接种服务落实国家免疫规划开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理落实好计划生育政策负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理做好卫生和计划生育行政部门乡镇政府规定的其他公共卫生服务

 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1.按照部门决算编报要求,泾源县六盘山镇中心卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有1个:

1.泾源县六盘山镇中心卫生院

2.******

……

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5,695,151.02

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

205,475.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8

5,695,151.02

八、社会保障和就业支出

35

418,720.09


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

5,066,612.12


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

74,145.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

196,792.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

6,100.00


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

5,900,626.02

本年支出合计

51

 5,762,369.21

5,762,369.21

5,762,369.21

用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

结余分配

52

0.00 

年初结转和结余

26

570,766.73

年末结转和结余

53

 709,023.54

总计

27

6,471,392.75

总计

54

6,471,392.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,900,626.02

5,695,151.02

0.00

0.00

0.00

0.00

205,475.00


208

社会保障和就业支出

418,720.09

418,720.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

391,733.20

391,733.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329,453.20

329,453.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

62,280.00

62,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5,155,113.93

5,079,638.93

0.00

0.00

0.00

0.00

75,475.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

45,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,500.00


2100102

一般行政管理事务

45,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,500.00


21003

基层医疗卫生机构

4,133,117.00

4,133,117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100302

乡镇卫生院

4,033,117.00

4,033,117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

792,975.00

763,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,975.00


2100408

基本公共卫生服务

790,700.00

763,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,700.00


2100409

重大公共卫生专项

2,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,275.00


21011

行政事业单位医疗

183,521.93

183,521.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

131,081.28

131,081.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

52,440.65

52,440.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00


21305

扶贫

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00


2130599

其他扶贫支出

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00


221

住房保障支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,762,369.21

3,512,151.02

2,250,218.19

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

418,720.09

418,720.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

391,733.20

391,733.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329,453.20

329,453.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

62,280.00

62,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5,066,612.12

2,896,638.93

2,169,973.19

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

40,200.00

0.00

40,200.00

0.00

0.00

0.00


2100102

一般行政管理事务

40,200.00

0.00

40,200.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

4,332,717.55

2,713,117.00

1,619,600.55

0.00

0.00

0.00


2100302

乡镇卫生院

4,232,717.55

2,713,117.00

1,519,600.55

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

510,172.64

0.00

510,172.64

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共卫生服务

416,670.00

0.00

416,670.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

93,502.64

0.00

93,502.64

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

183,521.93

183,521.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

131,081.28

131,081.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

52,440.65

52,440.65

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

74,145.00

0.00

74,145.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

74,145.00

0.00

74,145.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

74,145.00

0.00

74,145.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

6,100.00

0.00

6,100.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

6,100.00

0.00

6,100.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,695,151.02

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

418,720.09

418,720.09

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

4,905,209.48

4,905,209.48

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

196,792.00

196,792.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,695,151.02

本年支出合计

52

5,520,721.57

5,520,721.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

412,115.73

年末财政拨款结转和结余

53

586,545.18

586,545.18

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

412,115.73


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 


55




总计

28

6,107,266.75

总计

56

6,107,266.75

6,107,266.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

5,520,721.57

3,512,151.02

2,008,570.55


208

社会保障和就业支出

418,720.09

418,720.09

0.00


20805

行政事业单位离退休

391,733.20

391,733.20

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329,453.20

329,453.20

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

62,280.00

62,280.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

26,986.89

26,986.89

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

26,986.89

26,986.89

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4,905,209.48

2,896,638.93

2,008,570.55


21003

基层医疗卫生机构

4,332,717.55

2,713,117.00

1,619,600.55


2100302

乡镇卫生院

4,232,717.55

2,713,117.00

1,519,600.55


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

100,000.00

0.00

100,000.00


21004

公共卫生

388,970.00

0.00

388,970.00


2100408

基本公共卫生服务

388,970.00

0.00

388,970.00


21011

行政事业单位医疗

183,521.93

183,521.93

0.00


2101102

事业单位医疗

131,081.28

131,081.28

0.00


2101103

公务员医疗补助

52,440.65

52,440.65

0.00


221

住房保障支出

196,792.00

196,792.00

0.00


22102

住房改革支出

196,792.00

196,792.00

0.00


2210201

住房公积金

196,792.00

196,792.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,204,508.02

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

851,628.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

828,214.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

394,610.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

238,583.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

329,453.20

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

131,081.28

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

52,440.65

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

26,986.89

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

196,792.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

154,719.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

307,643.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

307,643.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用


0.00



人员经费合计

3,512,151.02

公用经费合计

0.00

合计

3,512,151.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 200000.00

 0.00

 200000.00

 0.00

200000.00

 0.00

 25061.76

 0.00

 25061.76

 0.00

 25061.76

 0.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
































第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 5900626.02  元,支出总计 5762369.21  元。与上年相比,收入总计各减少   622834.38元,下降  9.55 %,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计各减少  775687.00 元,下降11.86  %,主要原因是财政拨付款支出减少

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 5900626.02  元,其中:财政拨款收入  5695151.02 元,占 96.52  %;上级补助收入  0 元,占%;事业收入  0 元,占%;经营收入  0 元,占  0 %;附属单位上缴收入元,占  0 %;其他收入 205475.00  元,占 3.48  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 5762369.21  元,其中:基本支出   3512151.02元,占 60.95  %;项目支出 2250218.19  元,占 39.05  %;上缴上级支出元,占  0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  5695151.02 元,支出总计 5520721.57  元。与上年相比,财政拨款收入总计各减少  681434.38 元,下降 10.69  %,主要原因是财政拨付收入减少,财政拨款支出总计各减少  902575.67 元,下降 14.05  %,主要原因是财政拨款支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  5520721.57 元,占本年支出合计的  95.81 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 902572.64  元,下降14.05  %,主要原因是财政拨付支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  5520721.57 元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出  0 元,占  0 %;教育(类)支出元,占  0 %;科学技术(类)支出元,占%;文化体育与传媒(类)支出元,占%;社会保障和就业(类)支出  418720.09 元,占 7.58  %;医疗卫生和计划生育(类)支出  4905209.48 元,占 88.85  %;;农林水(类)支出元,占  0 %;住房保障(类)支出  196792.00 元,占  3.57 %,……等等。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5861609.16元,支出决算为  5520721.57 元,完成年初预算的  94.18 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的  0 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因

4.……

5.……

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3512151.02 元,其中:人员经费  3512151.02 元,公用经费  0 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  3204508.02 元,较年初预算数减少  606019.14 元,下降 15.91 %,主要原因是财政拨付收入减少;较上年决算数增加  386533.62 元,增长  13.72 %

2.商品和服务支出  0 元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)%,主要原因是;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降)%

3.对个人和家庭的补助307643.00元,较年初预算数增加 256561 元,增长  83.40 %,主要原因是退休人员工资发放;较上年决算数减少  67968 元,下降  18.10 %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)  0 %,主要原因是;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  200000.00 元,支出决算为 25061.76  元,完成年初预算的 7.72  %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 200000.00  元,支出决算为  25061.76 元,完成年初预算的  7.72 %;其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 25061.76  元,主要用于救护车辆维修和汽油款等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  2 辆,公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出元,主要用于无。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入元,本年支出  0元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的%;比上年增加(减少)元,增长(下降)%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额元,完成年初预算的%。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的。政府采购工程预算元,支出决算总额元,完成年初预算的%。政府采购服务预算元,支出决算总额   0元,完成年初预算的%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 3864.40  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车  2 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出无绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果经验泾源县六盘山镇中心卫生院未增加新项目绩效自评综述。

第四部分  名词解释

1.******

 2.******

      3.******

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料

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