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2018年度泾河源学区中心校部门决算

索引号 640424003/2019-00088 文号 生成日期 2019-09-26
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  泾河源中心校(单位)概况

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担小学德育工作、校外教育工作;负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作;负责指导小学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

承办上级业务部门交办的其他事项。

(二)、预算单位构成

泾河源学区中心校包含:泾河源镇白面民族小学、泾河源镇泾水小学、泾河源镇上秦小学、泾河源镇兰大庄小学、泾河源镇龙潭小学、泾河源镇冶家小学、泾河源镇白吉小学、泾河源镇涝池小学、泾河源镇高峰小学、泾河源镇庞东小学、泾河源镇东峡小学共11个预算单位。

 二、机构设置

2018年度末,泾源县泾河源学区中心校所属执行事业单位会计制度的单位11个,其中教育事业单位11个。全学区完全小学8所,,教学点3个,公办幼儿园2所。年末一般公共预算财政补助开支215人,其中:小学、幼儿园专任教师105人;政府招聘幼儿园教师21人,招聘特岗教师7人,招聘编外教师34人,各校雇佣厨师36人。年末本系统离退休及遗属12人,其中离退休4人,遗属人员8人。2018年末在校小学生1499人;学前教育在园学生660人。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

24,736,594.93

94.93

 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

30,000.00

 

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4

589,670.00

 

四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

21927779.13 

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

2315406.6 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

796520.76 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

948430 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

140000 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24


本年支出合计

51


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

1,296,141.48

 

    年末结转和结余

53

 494269.92

494,269.92

 

总计

27

26,622,406.41

 

总计

54

26128136.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县泾河源学区中心校 

 







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25,326,264.93

24,736,594.93

0.00

589,670.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

21,235,907.57

20,646,237.57

0.00

589,670.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

20,937,907.57

20,348,237.57

0.00

589,670.00

0.00

0.00

0.00


2050201

      学前教育

1,397,453.00

807,783.00

0.00

589,670.00

0.00

0.00

0.00


2050202

      小学教育

19,500,454.57

19,500,454.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

      其他普通教育支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

298,000.00

298,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050999

      其他教育费附加安排的支出

298,000.00

298,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2,315,406.60

2,315,406.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

2,190,133.41

2,190,133.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,598,641.41

1,598,641.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

      其他行政事业单位离退休支出

591,492.00

591,492.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

125,273.19

125,273.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

      其他社会保障和就业支出

125,273.19

125,273.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

796,520.76

796,520.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

796,520.76

796,520.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

      事业单位医疗

557,900.64

557,900.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

      公务员医疗补助

238,620.12

238,620.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

948,430.00

948,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

948,430.00

948,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公积金

948,430.00

948,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县泾河源学区中心校






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

26,128,136.49

21,589,103.19

4,539,033.30

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

21,927,779.13

17,528,745.83

4,399,033.30

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

21,629,779.13

17,528,745.83

4,101,033.30

0.00

0.00

0.00


2050201

      学前教育

1,815,296.42

1,815,296.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

      小学教育

19,774,482.71

15,713,449.41

4,061,033.30

0.00

0.00

0.00


2050299

      其他普通教育支出

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

298,000.00

0.00

298,000.00

0.00

0.00

0.00


2050999

      其他教育费附加安排的支出

298,000.00

0.00

298,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2,315,406.60

2,315,406.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

2,190,133.41

2,190,133.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,598,641.41

1,598,641.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

      其他行政事业单位离退休支出

591,492.00

591,492.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

125,273.19

125,273.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

      其他社会保障和就业支出

125,273.19

125,273.19

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

796,520.76

796,520.76

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

796,520.76

796,520.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

      事业单位医疗

557,900.64

557,900.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

      公务员医疗补助

238,620.12

238,620.12

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

948,430.00

948,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

948,430.00

948,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公积金

948,430.00

948,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00


2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县泾河源学区中心校







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24706594.93 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

30000 

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33


21338109.13 



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


2315406.6 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


796520.76 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


948430 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49



140000 


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

24736594.93 

本年支出合计

52


25398466.49 

140000 

年初财政拨款结转和结余

25

1296141.48 

年末财政拨款结转和结余

53


494269.92 


一、一般公共预算财政拨款

26

1186141.48 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

110000 


55




总计

28

26032736.41 

总计

56


25892736.41 

140000 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:泾源县泾河源学区中心校



金额单位:元

项目





支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




栏次

4

5

6


合计

24,706,594.93

20,462,210.93

4,244,384.00


205

教育支出

20,646,237.57

16,401,853.57

4,244,384.00


20502

普通教育

20,348,237.57

16,401,853.57

3,946,384.00


2050201

      学前教育

807,783.00

807,783.00

0.00


2050202

      小学教育

19,500,454.57

15,594,070.57

3,906,384.00


2050299

      其他普通教育支出

40,000.00

0.00

40,000.00


20509

教育费附加安排的支出

298,000.00

0.00

298,000.00


2050999

      其他教育费附加安排的支出

298,000.00

0.00

298,000.00


208

社会保障和就业支出

2,315,406.60

2,315,406.60

0.00


20805

行政事业单位离退休

2,190,133.41

2,190,133.41

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,598,641.41

1,598,641.41

0.00


2080599

      其他行政事业单位离退休支出

591,492.00

591,492.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

125,273.19

125,273.19

0.00


2089901

      其他社会保障和就业支出

125,273.19

125,273.19

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

796,520.76

796,520.76

0.00


21011

行政事业单位医疗

796,520.76

796,520.76

0.00


2101102

      事业单位医疗

557,900.64

557,900.64

0.00


2101103

      公务员医疗补助

238,620.12

238,620.12

0.00


221

住房保障支出

948,430.00

948,430.00

0.00


22102

住房改革支出

948,430.00

948,430.00

0.00


2210201

      住房公积金

948,430.00

948,430.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表





 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:泾源县泾河源学区中心校








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17058895.36

302

商品和服务支出

2669284.83

310

资本性支出

679761

30101

  基本工资

3851644

30201

  办公费

322500.44

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

4469596

30202

  印刷费

69600

31002

  办公设备购置

679761

30103

  奖金

1723200

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

1320424

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

1598641.41

30206

  电费

23017

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

7998

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

557900.64

30208

  取暖费

157582.82

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

238620.12

30209

  物业管理费

61467

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

125273.19

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

948430

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1543421.57

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

2225166

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

591492

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

29295

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

496394

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

61618

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

33480

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

445953

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

8450

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

17650387.36

公用经费合计

3349045.83

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:泾源县泾河源学区中心校










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12















注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:泾源县泾河源学区中心校






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

 110000

30000 

140000 


140000 




 229

 其他支出

110000 

30000 

140000 


140000 




 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

110000 

30000 

140000 


140000




 2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

110000 

30000 

140000 


140000 


































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




































第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计25326264.93元,支出总计26128136.49元。与上年相比,收入增加6626474.79元、增长35%,主要原因是工资调整、专项和倾斜资金曾加,支出增加7746269.14元,增长42%,主要原因是工资调整、学校经费支出增大。

   二、收入决算情况说明

2018年度收入合计25326264.93元,其中:财政拨款收入24736594.93元,占97.6%;上级补助收入0元,占0%;事业收入589670元,占2.3%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计26128136.49元,其中:基本支出21589103.19元,占82%;项目支出4539033.3元,占17%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计24736594.93元,支出总计25538466.49元。与上年相比,财政拨款收入增加6036804.79、增长32%,主要原因是工资调整、专项和倾斜资金曾加。支总计各增加7156599.14元,增长38.9%,主要原因是工资调整、学校经费支出增大。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出25398466.49元,占本年支出合计的97%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7016599.14元,增长27%,主要原因是工资调整、学校经费支出增大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出21338109.13元,占84%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2315406.6元,占9%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出948430元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25398466.49元,支出决算为25398466.49元,完成年初预算的100%,其中:

1、教育支出。

年初预算为21338109.13元,支出决算为21338109.13元,完成年初预算的100%。

2社会保障和就业(类)支出。

年初预算为2315406.6元,支出决算为2315406.6元,完成年初预算的100%。

3、住房保障(类)支出。

年初预算为948430元,支出决算为948430元,完成年初预算的100%。

4、医疗和计划生育(类)支出。

年初预算为796520.76元,支出决算为796520.76元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21589103.19元,其中:人员经费17650387.36元,公用经费3938715.83元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出17058895.36元。

2.商品和服务支出2669284.83元。

3.对个人和家庭的补助591492元。

4.其他资本性支出679761元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%。与上年相比,减少(增加)元,下降(增长)%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占%;公务用车购置及运行费支出占%;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出元,主要用于……。国(境)外接待费支出元,主要用于……。全年国内公务接待批次个,国内公务接待人次人,国(境)外公务接待批次个,国(境)外公务接待人次人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余110000元,本年收入30000元,本年支出140000元,年末结转和结余0元。

 


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