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索引号
640424050/2019-00002
文号
发布机构
泾源县委宣传部
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-09-15
名称
2018年度泾源县委宣传部部门决算公开
2018年度泾源县委宣传部部门决算公开
日期:2019-09-15 来源:泾源县委宣传部
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目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

第一部分    泾源县委宣传部部门概况

 

 一、部门职责

    泾源县委宣传部作为泾源县委主管意识形态的综合职能部门,承担以下工作职能:负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织编制社会科学规划及实施计划;负责引导社会舆论,对县文化旅游局、广播电影电视局的工作实施方针、政策指导;负责从宏观上指导全县精神产品的生产;联系县旅游文化局,管理县文联和县作协、县书协、县剧协,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;负责规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设工作;配合县委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材,宣传优秀党员典型;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;受县委委托,会同县委组织部管理县宣传文化系统各部门的领导干部;配合县委组织部抓好宣传文化系统领导骨干和后备人才的培养;制定对全县宣传文化系统骨干人员的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针;会同有关部门研究制定新闻宣传文化工作方面的地方性政策和法规;按照县委统一工作部署,协调全县新闻宣传文化系统各部门的工作;指导并组织全县对外宣传和对外文化交流工作,拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划;负责全县网络新闻宣传的管理工作;负责组织协调全县宣传思想战线重大问题及政策法规制度建设方面的调研工作;规划部署、组织开展全县精神文明建设活动;负责做好精神文明建设工作督促落实、交流推广究精神文明建设的新情况、新问题;完成县委交办的其他工作;负责国防教育和“扫黄除恶”日常工作。

 二、机构设置

(一)泾源县宣传部设2个内设机构,分别为综合办公室(意识形态股)和综合业务股。同时设以下机构:

1精神文明建设委员会办公室

2、泾源县新闻出版局

3、泾源县国防动员委员会国防教育办公室

4、泾源县“扫黄打非”工作领导小组办公室

(二)泾源县文学艺术界联合会属于独立的单位,决算预算未分开。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县委宣传部





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,230,290.43

 

一、一般公共服务支出

28

1,989,887.63

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

418,082.43

 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

76,668.00

 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

85,596.00

 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2,230,290.43

 

本年支出合计

51

      2,570,234.06

2,570,234.06

 

2,570,234.06

 

2,570,234.06

 

2,570,234.06

 

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

357,516.93

 

    年末结转和结余

53

 17,573.30

总计

27

2587807.36 

总计

54

 2,587,807.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表












公开02表


公开部门:泾源县宣传部







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,230,290.43

 

2,230,290.43

 







201

一般公共服务支出

1,649,944.00

 

1,649,944.00

 







20133

宣传事务 

1,649,944.00

 

1,649,944.00

 







2013301

行政运行

1,259,944.00

 

1,259,944.00

 







2013302

 一般行政管理事务

390,000.00

 

390,000.00

 







208

社会保障和就业支出

418,082.43

 

418,082.43

 







20805

行政事业单位离退休

410,775.50

 

410,775.50

 







2080504

未归口管理的行政单位离退休

130,654.00

 

130,654.00

 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

280,121.50

 

280,121.50

 







20899

其他社会保障和就业支出

 

7,306.93

7,306.93







2089901

其他社会保障和就业支出

7,306.93

 

7,306.93

 







210

医疗卫生与计划生育支出

76,668.00

 

76,668.00

 







21011

行政事业单位医疗

76,668.00

 

76,668.00

 







2101101

 行政单位医

57,073.44

 

57,073.44

 







2101103

公务员医疗补助

19,594.56

 

19,594.56

 







221

住房保障支出

85,596.00

 

85,596.00

 







22102

住房改革支出

85,596.00

 

85,596.00

 







2210201

 

住房公积金

85,596.00

 

85,596.00

 

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表




 

支出决算表











公开03表


公开部门:泾源县宣传部






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,570,234.06

 

1,834,152.43

 

736,081.63

 





201

一般公共服务支出

1,989,887.63

 

1,253,806.00

 

736,081.63

 





20133

宣传事务

1,989,887.63

 

1,253,806.00

 

736,081.63

 





2013301

行政运行

1,253,806.00

 

1,253,806.00

 






2013302

 一般行政管理事务

736,081.63

 


736,081.63

 





208

社会保障和就业支出

418,082.43

 

418,082.43

 






20805

行政事业单位离退休

410,775.50

 

410,775.50

 






2080504

未归口管理的行政单位离退休

130,654.00

 

130,654.00

 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

280,121.50

 

280,121.50

 






20899

其他社会保障和就业支出

7,306.93

 

7,306.93

 






2089901

其他社会保障和就业支出

7,306.93

 

7,306.93

 






210

医疗卫生与计划生育支出

76,668.00

 

76,668.00

 






21011

行政事业单位医疗

76,668.00

 

76,668.00

 






2101101

行政单位医疗

57,073.44

 

57,073.44

 






2101103

公务员医疗补助

19,594.56

 

19,594.56

 






221

住房保障支出

85,596.00

 

85,596.00

 






22102

住房改革支出

85,596.00

 

85,596.00

 






2210201

 

住房公积金

85,596.00

 

85,596.00

 















注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县宣传部







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次



栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,230,290.43

 

一、一般公共服务支出

29

1,989,887.63

 

1,989,887.63

 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

418,082.43

 

418,082.43

 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

76,668.00

 

76,668.00

 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

85,596.00

 

85,596.00

 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2,230,290.43

 

本年支出合计

52

2,570,234.06

 

2,570,234.06

 


年初财政拨款结转和结余

25

357,516.93

 

年末财政拨款结转和结余

53

17,573.30

 

17,573.30

 


一、一般公共预算财政拨款

26

357,516.93

 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

2,587,807.36

 

总计

56

2,587,807.36

 

2,587,807.36

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:泾源县宣传部



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,570,234.06 

1,834,152.43 

736,081.63 


201

一般公共服务支出

1,989,887.63

 

1,253,806.00

 

736,081.63

 


20133

宣传事务

1,989,887.63

 

1,253,806.00

 

736,081.63

 


2013301

行政运行

1,253,806.00

 

1,253,806.00

 



2013302

一般行政管理事务

736,081.63

 


736,081.63

 


208

社会保障和就业支出

418,082.43

 

418,082.43

 



20805

行政事业单位离退休

410,775.50

 

410,775.50

 



2080504

未归口管理的行政单位离退休

130,654.00

 

130,654.00

 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

280,121.50

 

280,121.50

 



20899

其他社会保障和就业支出

7,306.93

 

7,306.93

 



2089901

其他社会保障和就业支出

7,306.93

 

7,306.93

 



210

医疗卫生与计划生育支出

76,668.00

 

76,668.00

 



21011

行政事业单位医疗

76,668.00

 

76,668.00

 



2101101

行政单位医疗

57,073.44

 

57,073.44

 



2101103

公务员医疗补助

19,594.56

 

19,594.56

 



221

住房保障支出

85,596.00

 

85,596.00

 



22102

住房改革支出

85,596.00

 

85,596.00

 



2210201

住房公积金

85,596.00

 

85,596.00

 









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:泾源县宣传部








公开06表

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,589,776.43

 

302

商品和服务支出

113,722.00

 

310

资本性支出


30101

  基本工资

406,254.00

 

30201

  办公费

20,553.97

 

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

483,390.00

 

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

169,796.00

 

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

280,121.50

 

30206

  电费

2,000.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

4,570.03

 

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

57,073.44

 

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

19,594.56

 

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

7,306.93

 

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

85,596.00

 

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

80,644.00

 

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

130,654.00

 

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

130,654.00

 

30217

  公务招待费

13,352.00

 

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

14,900.00

 

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4,000.00

 

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

50,360.00

 

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

3,986.00

 

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,720,430.43

 

公用经费合计

113,722.00

 

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:泾源县宣传部










金额单位:元


    2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


17352




 4000

 13352



17352


 4000

 

13,352.00

 


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




































第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2230290.43  元,支出总计2570234.06  元。与上年相比,收入总计减少  7034024.83 元,下降75.93%。支出总计减少  6342014.1,下降71.16%主要原因是财政拨款收入减少,压缩相应支出

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 2230290.43  元,其中:财政拨款收入  2230290.43 元,占 100  %;上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入元,占  0 %;经营收入  0 元,占%;附属单位上缴收入  0 元,占  0 %;其他收入  0 元,占%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2570234.06  元,其中:基本支出   1834152.43元,占  71.36 %;项目支出  736081.63 元,占 28.64  %;上缴上级支出元,占  0 %;经营支出元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  2230290.43 元,支出总计2570234.06  元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少  2314024.83 元,下降  50.92 %,支出减少1622014.1下降38.69。主要原因是2018年收入减少,17年结转结余较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  2,570,234.06 元,占本年支出合计的 100  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  1622014.1 元,下降 38.69  %,主要原因是2018年项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  2570234.06 元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出1989887.63  元,占 77.42  %;社会保障和就业(类)支出  418082.43 元,占 16.27  %;医疗卫生和计划生育(类)支出76668  元,占 2.98  %;住房保障(类)支出  85596 元,占  3.33 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2570234.06  元,支出决算为2570234.06  元,完成年初预算的  100 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1989887.63  元,支出决算为1989887.63  元,完成年初预算的  100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1834152.43  元,其中:人员经费1720430.43  元,公用经费  113722 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1589776.43  元,较年初预算数增加 33403.91  元,增长  2.15 %,主要原因是人员工资调整使人员经费支出增加;较上年决算数增加  431060.17 元,增长 37.2  %

2.商品和服务支出  849803.63 元,较年初预算数减少  320196.37元,下降  27.37 %,主要原因是2018年减少办公费和公务接待费支出;较上年决算数减少  1951989.27 元,下降  69.67 %

3.对个人和家庭的补助130654元,较年初预算数增加 23342.32  元,增长  21.75 %,主要原因是退休人员增加,退休费拨款增加;较上年决算数减少 121082  元,下降  48.1 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  17352 元,支出决算为  17352 元,完成年初预算的 100  %。与上年相比,减少 73612  元,下降  80.92 %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占%;公务用车购置及运行费支出占 23.05  %;公务接待费支出占  76.95 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  4000 元,支出决算为  4000 元,完成年初预算的 100  %;其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  4000 元,主要用于公务用车加油维护维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆,公务用车保有量为  1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 13352  元,支出决算为 13352  元,完成年初预算的  100 %;比上年减少  41351 元,下降  75.6 %。其中: 国内接待费支出 13352  元,主要用于2017年12月15日接待新华社宁夏分社信息中心李浩一行共四人,共花费5352元。2018年5月24-27日第五季网络达人活动接待费,2017年9月7-10日第四季网络达人活动接待费,2016年第二季9月22-25日网络达人活动接待费,于2018年9月26日支付,共花费8000元。全年国内公务接待批次  41 个,国内公务接待人次  200    人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 113722  元,支出决算为 113722  元,完成年初预算的  100 %;比上年增加(减少) 23128  元,增长(下降)  16.9 %。

(二)政府采购情况说明

2018年,泾源县委宣传部无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目  0 个,共涉及资金  0 元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价

 

 

第四部分  名词解释

 

1.

 

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