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索引号
640424033/2018-10739
文号
发布机构
泾源县兴盛乡人民政府
责任部门
有效性
有效
公开日期
2018-11-01
名称
泾源县兴盛乡政府2017年度部门决算
泾源县兴盛乡政府2017年度部门决算
日期:2018-11-01 来源:泾源县兴盛乡人民政府
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2017年度

 

泾源县兴盛乡政府

部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

 一、部门职责

一、主要职能

根据现阶段农村经济社会发展的实际,兴盛乡要主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是:

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作,指导农村村民自治。

2、做好乡村发展规划,编报项目计划、经济社会发展统计等工作;管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金;做好农村人居环境改善、乡村道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境,加快新农村建设步伐。

3、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展;因地制宜调整农业经济机构,及时为农民提供产前、产中、产后服务,特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务;大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业;做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

4、负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用、建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定,强化农村社会治安综合治理,预防和组织处理本区域公共突发事件,大力推进平安乡村建设。

5、发展农村社会公益事业,推进农村信息化建设,开展农村实用技术和劳动技能培训,组织农村劳务输出和输前培训;开展政策法规宣传和市场信息服务;做好农村人口管理和计划生育工作;做好农村 土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。

6、建立健全农村社会保障体系,做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保,婚姻登记,殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

7、发展农村文化教育卫生事业,做好农村适龄少年儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作;积极开展农村文化娱乐、体育健身活动,普及农村广播、电视、电话;加强农村社会主义精神文明建设;做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。

8、做好农村安全生产工作,开展重大安全隐患排查,报告辖区安全生产存在的问题,协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

9、发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导,不断增强农村社会自治功能。

10、拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责。

11、围绕中心,服务大局,完成县委、政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

二、部门预算单位构成

(一)设置行政机构2个,即:党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。

    党政综合办公室的主要职责是:负责本乡镇党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作,承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。

    社会与经济管理办公室的主要职责是:负责本乡镇经济社会发展、经济社会管理、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管理工作,负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。

    社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是:负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平安乡村等工作;负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作;负责安全生产、防火和食品安全工作。

(二)设置事业机构4个,即民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事业单位。

    民生服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作,负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

    人口和计划生育服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责开展农村优生优育宣传、教育、培训工作,在育龄人口中普及优生优育知识;负责计划生育手术服务、育龄妇女生育保健服务、计划生育管理工作;负责本乡镇人口统计和管理工作;负责计划生育生殖健康检查、生殖保健咨询服务和孕前管理;做好避孕药具的管理和发放;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

    科教文卫服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作;负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作,组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动,不断活跃农村群众的精神文化生活;负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

    村镇建设规划服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作;负责土地纠纷调解与处理等工作;负责村镇建设规划、农村环境保护等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

从预算单位构成看,兴盛乡政府部门决算包括:兴盛乡政府本级决算、所属站所事业单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分    2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

67574489.28 

一、一般公共服务支出

28

17562213.48 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

13560000 

二、外交支出

29

0 

二、上级补助收入

3


三、国防支出

30

0 

三、事业收入

4


四、公共安全支出

31

0 

四、经营收入

5


五、教育支出

32

0 

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

0 

六、其他收入

7

18038557.75 

七、文化体育与传媒支出

34

265025 


8


八、社会保障和就业支出

35

450310.04 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

171585.24 


10


十、节能环保支出

37

15000 


11


十一、城乡社区支出

38

18520000 


12


十二、农林水支出

39

11132053 


13


十三、交通运输支出

40

0 


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0 


15


十五、商业服务业等支出

42

27413951.90 


16


十六、金融支出

43

0 


17


十七、援助其他地区支出

44

0 


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0 


19


十九、住房保障支出

46

176090 


20


二十、粮油物资储备支出

47

0 


21


二十一、其他支出

48

0 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

85613.047.03

03 

本年支出合计

51


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52

 0

年初结转和结余

26

2798274 

年末结转和结余

53

 12705092.37

总计

27

88411321.03 

总计

54

 88411321.03







 

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

85,613,047.03

67,574,489.28

0.00

0.00

0.00

0.00

18,038,557.75


201

一般公共服务支出

17,960,783.00

17,660,783.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,606,186.00

17,306,186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00


2010301

  行政运行

1,853,430.00

1,853,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

15,752,756.00

15,452,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00


20106

财政事务

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

450,310.04

450,310.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

441,186.80

441,186.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

170,810.00

170,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

270,376.80

270,376.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,123.24

9,123.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,364.00

2,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,703.45

2,703.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,055.79

4,055.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

81,454.08

81,454.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

26,696.64

26,696.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

63,434.52

63,434.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110402

  农村环境保护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

24,997,000.00

16,780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,217,000.00


21203

城乡社区公共设施

8,217,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,217,000.00


2120303

  小城镇基础设施建设

8,217,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,217,000.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,130,000.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

13,130,000.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

3,650,000.00

3,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区支出

3,650,000.00

3,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

12,567,826.00

3,550,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,017,130.00


21301

农业

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00


2130126

  农村公益事业

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00


21305

扶贫

5,771,630.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,611,630.00


2130502

  一般行政管理事务

11,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,630.00


2130504

  农村基础设施建设

2,060,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,900,000.00


2130505

  生产发展

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00


2130508

  三西农业建设专项补助

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00


2130599

  其他扶贫支出

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00


21307

农村综合改革

4,796,196.00

3,390,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,405,500.00


2130701

  对村级一事一议的补助

1,405,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,405,500.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,030,696.00

1,030,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130706

  对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

360,000.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

28,070,000.00

28,070,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业管理与服务支出

27,640,000.00

27,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

27,640,000.00

27,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21660

旅游发展基金支出

430,000.00

430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2166004

  地方旅游开发项目补助

430,000.00

430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

504,427.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504,427.75


22999

其他支出

504,427.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504,427.75


2299901

  其他支出

504,427.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504,427.75


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表















 

 

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








201

一般公共服务支出

17,562,213.48

2,198,467.00

15,363,746.48

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,207,616.48

1,853,870.00

15,353,746.48

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

1,853,870.00

1,853,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

15,353,746.48

0.00

15,353,746.48

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

265,025.00

215,025.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


2070308

  群众体育

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

450,310.04

450,310.04

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

441,186.80

441,186.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

170,810.00

170,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

270,376.80

270,376.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,123.24

9,123.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,364.00

2,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,703.45

2,703.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,055.79

4,055.79

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

81,454.08

81,454.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

26,696.64

26,696.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

63,434.52

63,434.52

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00


2110402

  农村环境保护

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

18,520,000.00

0.00

18,520,000.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

440,000.00

0.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

440,000.00

0.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,130,000.00

0.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

13,130,000.00

0.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区支出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

11,132,053.00

906,333.00

10,225,720.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2130126

  农村公益事业

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4,980,000.00

0.00

4,980,000.00

0.00

0.00

0.00


2130504

  农村基础设施建设

1,380,000.00

0.00

1,380,000.00

0.00

0.00

0.00


2130505

  生产发展

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


2130508

  三西农业建设专项补助

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

4,152,053.00

906,333.00

3,245,720.00

0.00

0.00

0.00


2130701

  对村级一事一议的补助

1,199,360.00

0.00

1,199,360.00

0.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

906,333.00

906,333.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130706

  对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他农村综合改革支出

46,360.00

0.00

46,360.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业管理与服务支出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90

0.00

0.00

0.00


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

54014489.28 

一、一般公共服务支出

29

17262213.48 

17262213.48 


二、政府性基金预算财政拨款

2

13560000 

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

265025 

265025 



8


八、社会保障和就业支出

36

450310.04 

450310.04 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

171585.24 

171585.24 



10


十、节能环保支出

38

15000 

15000 



11


十一、城乡社区支出

39

18520000 

5390000 

13,130,000 


12


十二、农林水支出

40

2952693 

2952693 



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43

27413951.9 

27413951.9 



16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

176090 

176090 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

67574489.28 

本年支出合计

52

67226868.66 

54096868.66 

13,130,000 

年初财政拨款结转和结余

25

2798274 

年末财政拨款结转和结余

53

3145894.62 

2715894.62 

430000 

一、一般公共预算财政拨款

26

2798274 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

70372763.28 

合计

56

70372763.28 

56812763.28 

13,560,                                                                         000 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计





201

一般公共服务支出

17,262,213.48

2,198,467.00

15,063,746.48


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16,907,616.48

1,853,870.00

15,053,746.48


2010301

  行政运行

1,853,870.00

1,853,870.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

15,053,746.48

0.00

15,053,746.48


20106

财政事务

344,597.00

344,597.00

0.00


2010699

  其他财政事务支出

344,597.00

344,597.00

0.00


20113

商贸事务

10,000.00

0.00

10,000.00


2011308

  招商引资

10,000.00

0.00

10,000.00


207

文化体育与传媒支出

265,025.00

215,025.00

50,000.00


20701

文化

215,025.00

215,025.00

0.00


2070109

  群众文化

215,025.00

215,025.00

0.00


20703

体育

50,000.00

0.00

50,000.00


2070308

  群众体育

50,000.00

0.00

50,000.00


208

社会保障和就业支出

450,310.04

450,310.04

0.00


20805

行政事业单位离退休

441,186.80

441,186.80

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

170,810.00

170,810.00

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

270,376.80

270,376.80

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,123.24

9,123.24

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,364.00

2,364.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,703.45

2,703.45

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,055.79

4,055.79

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

171,585.24

171,585.24

0.00


21011

行政事业单位医疗

171,585.24

171,585.24

0.00


2101101

  行政单位医疗

81,454.08

81,454.08

0.00


2101102

  事业单位医疗

26,696.64

26,696.64

0.00


2101103

  公务员医疗补助

63,434.52

63,434.52

0.00


211

节能环保支出

15,000.00

0.00

15,000.00


21104

自然生态保护

15,000.00

0.00

15,000.00


2110402

  农村环境保护

15,000.00

0.00

15,000.00


212

城乡社区支出

5,390,000.00

0.00

5,390,000.00


21203

城乡社区公共设施

440,000.00

0.00

440,000.00


2120303

  小城镇基础设施建设

440,000.00

0.00

440,000.00


21299

其他城乡社区支出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00


2129999

  其他城乡社区支出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00


213

农林水支出

2,952,693.00

906,333.00

2,046,360.00


21305

扶贫

0.00

0.00

0.00


2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

2,952,693.00

906,333.00

2,046,360.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

906,333.00

906,333.00

0.00


2130706

  对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00


2130799

  其他农村综合改革支出

46,360.00

0.00

46,360.00


216

商业服务业等支出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90


21605

旅游业管理与服务支出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90


2160599

  其他旅游业管理与服务支出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90


221

住房保障支出

176,090.00

176,090.00

0.00


22102

住房改革支出

176,090.00

176,090.00

0.00


2210201

  住房公积金

176,090.00

176,090.00

0.00








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


公开部门:


金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称




301

工资福利支出

2,433,267.28

302

商品和服务支出

446,370

310

其他资本性支出



30101

基本工资

726,174

30201

办公费

1,539.4

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

726,022

30202

印刷费

4,600

31002

办公设备购置



30103

奖金

423,054

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

180,708.48

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费

29,537.4

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

270,376.8

30207

邮电费

5,237.5

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

106,932

30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

1,238,173

30211

差旅费

5,143

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

157,250

30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助

708,093

30216

培训费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费

153,000

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金

58,800

30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

14,000

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

176,090

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴

26,400

30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴

111,540

30231

公务用车运行维护费

26,238.75

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

141,726

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用

3,000








30299

其他商品和服务支出

62,374.95





人员经费合计

3,671,440.28

公用经费合计

446,370


合计

4,117,810.28














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80000


80000


80000


68238.75


68238.75


68238.75


注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。






















 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出











栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0.00

13,560,000 

13,130,000 


13,130,000 



212

 城乡社区支出

0.00 

13,560,000 

13,130,000 


13,130,000 



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

13,130,000 

13,130,000 


13,130,000 



 2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00 

13,130,000 

13,130,000 


13,130,000 



216

商业服务业等支出

0.00 

430,000 

0.00 



430,000 


21660

旅游发展基金支出

0.00 

430,000 

0.00 



430,000 


2166004

地方旅游开发项目补助

0.00 

430,000 

0.00 



430,000 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分2017年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计85,613,047.03元,支出总计75,706,228.66元。与2016年相比,收、支总计分别各增加72,929,076.37元和65,078,434元,增长85%,主要原因是本年收到上级补助项目专项资金,收入支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计85,613,047.03元,其中:财政拨款收入67,574,489.28元,占79%;事业收入0元,占0.00%;经营收入0元,占0.00%;其他收入18,038,557.75元,占21%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计75,706,228.66元,其中:基本支出4,117,810.28元,占5.5%;项目支出71,588,418.38元,占94.5%;经营支出0元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计67,574,489.28元,支出总计4,117,810.28。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加41,330,518.62元和1,384,177.62元,增长325%和50.64%,主要原因是本年收到上级补助项目专项资金,收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共 预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出4,117,810.28元,占本年支出合计的5.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,384,177.62元,增加50.64%,主要原因是本年收到上级补助项目专项资金,生产补贴和生活补贴支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出4,117,810.28元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,198,467.00元,占53%;医疗卫生与计划生育支出171,585.24,占4.1%;文化体育与传媒(类)支出215,025.00元,占5.2%;社会保障和就业(类)支出450,310.04元,占11%;农林水(类)支出906,333.00元,占22%;住房保障(类)支出176,090.00元,占4.3%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3161908.32元,支出决算为4,117,810.28元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:本年收到上级补助项目专项资金,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,117,810.28元,其中:人员经费3,671,440.28元,公用经费446,370.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,433,267.28元,较2017年度年初预算数减少30173.52元,降低1.2%,主要原因是人员变动,工资变动;较2016年决算数增加1,119,385.62元,增长43.86%。

2.商品和服务支出446,370.00元,较2017年度年初预算数减少79730元,降低18%,主要原因是严格采购,减少浪费;较2016年决算数增加264,792.00元,增长145.83%。

3.对个人和家庭的补助33,068,573.00元,较2017年度年初预算数增加32896205.48元,主要原因是生产生活补贴增加。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元,支出决算为68238.75元,完成预算的85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为68238.75元,完成预算的85%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因:未有公务接待,严格管理公务用车,实行里程报销。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23531.25元,下降25.64%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23531.25元,下降25.64%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年压缩三公经费开支,严格管理公务用车,公务车辆运行维护支出降低。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决68238.75元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出68238.75元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出68238.75元,主要用于车辆维修及燃油费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入13,560,000.00元,本年支出13130000元,年末结转和结余430000元。较2016年决算数增加13,560,000.00元,增长0%,主要原因是:征地和拆迁支出。支出具体情况如下: 2120801 征地和拆迁补偿支出13130000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出446,370.00元比2016年增加264,792.00元,增长145.83%。主要原因是:本年收到上级补助项目专项资金,支出增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,兴盛乡政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积2870平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目11个,二级项目6个,共涉及预算资金71,58.8万元,自评覆盖率达到100%。

 

第四部分名词解释

 

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