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2017年度泾源县公路工程管理站部门决算

索引号 640424012/2018-75793 文号 生成日期 2018-09-05
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县交通运输局 责任部门 泾源县公路工程管理站

第一部分单位概况

 

 一、部门职责

 本单位的主要职能是公路勘测设计、公路工程施工管理、施工监理、档案资料的收集和管理,制定公路建设发展规划和中长期计划并监督实施等工作。

 

二、机构设置

(一)单位人员编制情况

从预算单位构成看,泾源县公路工程站是交通局下属二级独立核算的事业单位,总编制15人,其中:管理岗1人、专业技术岗5人、工勤岗9人。

 

按照部门决算编报要求,纳入泾源县泾源县公路工程管2017年度部门决算编报范围的单位共1个

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,066,319.62

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

29,696,000.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

185,328.66

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

92,865.96

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

45,265,685.09

 

13

 

十三、交通运输支出

42

1,650,117.73

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

2,931,271.33

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

109,392.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

3,670,386.13

本年收入合计

22

36,762,319.62

本年支出合计

51

53,905,046.90

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

40,317,647.61

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

40,313,787.01

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

23,174,920.33

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

23,169,296.68

 

28

 

 

57

 

总计

29

77,079,967.23

总计

58

77,079,967.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,762,319.62

7,066,319.62

0.00

0.00

0.00

0.00

29,696,000.00

208

社会保障和就业支出

185,328.66

185,328.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

176,887.20

176,887.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

168,847.20

168,847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,040.00

8,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8,441.46

8,441.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4,220.10

4,220.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1,688.64

1,688.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2,532.72

2,532.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

92,865.96

92,865.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

92,865.96

92,865.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

67,538.88

67,538.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

25,327.08

25,327.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

30,226,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,226,000.00

21301

农业

13,610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,610,000.00

2130142

  农村道路建设

13,610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,610,000.00

21305

扶贫

16,616,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,616,000.00

2130504

  农村基础设施建设

16,616,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,616,000.00

214

交通运输支出

1,678,733.00

1,678,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,678,733.00

1,678,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,298,733.00

1,298,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

380,000.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

21605

旅游业管理与服务支出

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

221

住房保障支出

109,392.00

109,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109,392.00

109,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

109,392.00

109,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,470,000.00

22999

其他支出

2,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,470,000.00

2299901

  其他支出

2,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,470,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

53,905,046.90

1,684,556.57

52,220,490.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

185,328.66

185,328.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

176,887.20

176,887.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

168,847.20

168,847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,040.00

8,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8,441.46

8,441.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4,220.10

4,220.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1,688.64

1,688.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2,532.72

2,532.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

92,865.96

92,865.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

92,865.96

92,865.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

67,538.88

67,538.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

25,327.08

25,327.08

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45,265,685.09

0.00

45,265,685.09

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33,080,974.09

0.00

33,080,974.09

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

33,080,974.09

0.00

33,080,974.09

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12,184,711.00

0.00

12,184,711.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

12,184,711.00

0.00

12,184,711.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,650,117.73

1,296,969.95

353,147.78

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,650,117.73

1,296,969.95

353,147.78

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,296,969.95

1,296,969.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

253,147.78

0.00

253,147.78

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,931,271.33

0.00

2,931,271.33

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

2,931,271.33

0.00

2,931,271.33

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2,931,271.33

0.00

2,931,271.33

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109,392.00

109,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109,392.00

109,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

109,392.00

109,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,670,386.13

0.00

3,670,386.13

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3,670,386.13

0.00

3,670,386.13

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3,670,386.13

0.00

3,670,386.13

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,066,319.62

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

185,328.66

185,328.66

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

92,865.96

92,865.96

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

4,675,711.00

4,675,711.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

1,501,115.35

1,501,115.35

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

109,392.00

109,392.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,066,319.62

本年支出合计

49

6,564,412.97

6,564,412.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

5,903,817.66

年末财政拨款结转和结余

50

6,405,724.31

6,405,724.31

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

5,903,817.66

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

12,970,137.28

总计

54

12,970,137.28

12,970,137.28

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

7

8

9

 

合计

6,564,412.97

1,684,556.57

4,879,856.40

 

208

社会保障和就业支出

185,328.66

185,328.66

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

176,887.20

176,887.20

0.00

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

168,847.20

168,847.20

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

8,040.00

8,040.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8,441.46

8,441.46

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4,220.10

4,220.10

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1,688.64

1,688.64

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2,532.72

2,532.72

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

92,865.96

92,865.96

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

92,865.96

92,865.96

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

67,538.88

67,538.88

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

25,327.08

25,327.08

0.00

 

213

农林水支出

4,675,711.00

0.00

4,675,711.00

 

21301

农业

2,095,000.00

0.00

2,095,000.00

 

2130142

  农村道路建设

2,095,000.00

0.00

2,095,000.00

 

21305

扶贫

2,580,711.00

0.00

2,580,711.00

 

2130504

  农村基础设施建设

2,580,711.00

0.00

2,580,711.00

 

214

交通运输支出

1,501,115.35

1,296,969.95

204,145.40

 

21401

公路水路运输

1,501,115.35

1,296,969.95

204,145.40

 

2140101

  行政运行

1,296,969.95

1,296,969.95

0.00

 

2140102

  一般行政管理事务

204,145.40

0.00

204,145.40

 

221

住房保障支出

109,392.00

109,392.00

0.00

 

22102

住房改革支出

109,392.00

109,392.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

109,392.00

109,392.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

1,523,387.62

302

商品和服务支出

26,936.95

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

463,716.00

30201

  办公费

1,511.40

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

371,719.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

130,200.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

114,607.42

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

93,744.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

168,847.20

30207

  邮电费

1,354.55

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

180,554.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

134,232.00

30211

  差旅费

21,436.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

8,040.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

109,392.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

10,000.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

6,800.00

30231

  公务用车运行维护费

2,135.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

500.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,657,619.62

公用经费合计

26,936.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17,000.00

 0.00

12,000.00

 0.00

12,000.00

 5,000.00

 2,135.00

 0.00

  2,135.00

 0.00

 2,135.00

0.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

公开部门:泾源县公路工程管理站

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计36,762,319.62元,支出总计53,905,046.90元。与2016年相比,收总计减少21,489,206.80元,减少36.89 %,主要原因是2017年整合涉农项目由交通局实施。支出总计增加了17,434,996.19元,增长47.8%,主要原因是2016年度项目竣工支付增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计36,762,319.62元,其中:财政拨款收入7,066,319.62元,占19.2%;其他收入29,696,000.00

元,占80.8%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计53,905,046.90元,其中:基本支出1,684,556.57元,占3.1%;项目支出52,220,490.33元,占96.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7,066,319.62元,支出总计6,564,412.97元。2016年相比,财政拨款收入减少341,766.30元,下降4.6%,主要原因是2017年整合涉农项目由交通局实施;财政拨款支出增加5,057,704.50元,增加335.68%,主要原因是2016年度项目竣工支付增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出6,564,412.97元,占本年支出合计的12.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少341,766.30元,下降4.6%主要原因是2017年整合涉农项目由交通局实施

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出6,564,412.97元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出185,328.66元,占2.82%;医疗卫生与计划生育支出92,865.96元,占1.41%;农林水(类)支出4,675,711.00

元,占71.23%;交通运输支出1,501,115.35元,占22.87%住房保障(类)支出109,392.00元,占1.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,564,412.97元,支出决算为6,564,412.97元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,684,556.57

元,其中:人员经费1,657,619.62元,公用经费26,936.95元支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,455,336.62元,较2017年度年初预算数增加0元;较2016年决算数增加102,256.7 元,增长7.56%

2.商品和服务支出113,836.95元,较2017年度年初预算数增加0元;较2016年决算数增加73,214.4元,增长(降低)180.23%

3.对个人和家庭的补助202,283.00 元,较2017年度年初预算数增加0元,;较2016年决算数增加89,277.0 元,增长(降低)79%

4.其他资本性支出4,792,956.40元,较2017年度年初预算数增加0元;较2016年决算数增加4,792,956.4 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17,000.00元,支出决算为2,135.00元,完成预算的12.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为2,135.00元,完成预算的17.79%;公务接待费支出决算为0元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6,322.87元,下降74.76%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6,322.87元,下降74.76%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是部分经费年底未支付。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决2,135.00元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元

2.公务用车购置及运行维护费支出2,135.00元。其中:公务用车购置费支出为0,公务用车运行维护费支出2,135.00元,主要用于公务车辆加油和日常维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0元2016年增加0元。

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

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